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根据县委统一部署,2025年4月18日至5月7日,县委第五巡察组对仁寿县机关事务服务中心进行了巡察。2025年7月10日,巡察组向仁寿县机关事务服务中心反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察集中整改进展情况予以公布。
一、集中整改期内已完成的整改事项
(一)履行服务保障职能责任存在短板
1.加油管理不规范。
整改情况:一是明确公务用车签单加油时,如出现跳枪进行2次加油时,加油站工作人员须在加油签字备注栏详细标注原因,并由公务用车驾驶员签字确认。二是进一步规范公务用车加油管理流程,严格落实公务用车签单加油要求,实行“一车一档”管理,要求驾驶员每次加油时如实登记车辆里程数、加油时间及加油量,并与加油站工作人员共同签字确认,我中心与中国石油仁寿站每月进行数据核对,确保加油数据准确。三是利用公务用车管理平台将加油数据实时录入更新,以确保车辆数据真实有效。四是要求所有驾驶员严格落实公务用车“三定点”管理制度。
2.公务用车登记管理不规范。
整改情况:已对相关数据进行更正,并要求驾驶员今后车辆所有里程记录包括(加油、回场等),均以车辆仪表盘实际显示数据为准;对接公务用车管理平台公司,校正里程数误差;通知驾驶员人员严格遵守平台操作规范;明确驾驶员和各用车单位(人员)用车规范意识,如遇行程变更须立即联系平台车管人员更新目的地确保用车台账数据准确。
3.项目前期论证研讨不充分。
整改情况:一是2025年8月28日,在干部职工例会上学习《四川省政府采购项目电子化采购管理办法》,进一步强化政府采购学习。二是已对藕塘镇、宝飞镇、富加镇、珠嘉镇、大化镇、文宫镇、汪洋镇、禄加镇政府办公场所及富加镇小学校、钟祥卫生院等公共机构进行实地摸排,为今后实施合同能源管理项目做好前期准备工作。
(二)落实全面从严治党主体责任有差距
1.机关事务服务中心未严格按照要求每季度专题研究党风廉政建设相关工作。
整改情况:将党风廉政建设专题研究纳入中心年度会议计划,并于2025年9月29日、12月30日分别召开第三季度、第四季度研究党风廉政建设专题会,内容涵盖班子成员“一岗双责”落实情况,包括对上一季度党风廉政形势分析、上级精神传达及落实情况检查、重点领域风险研判等。
2.开展廉政教育形式较为单一,以理论知识学习、案例通报为主。
整改情况:一是丰富线上廉政教育形式。依托党支部微信群开设线上“廉政微课堂”,改变以往单一理论学习模式,定期推送廉政动画、典型案例深度解析、党纪法规图解、廉洁自律提醒等内容,实现廉政教育常态化、可视化、便捷化,有效提升党员干部学习积极性和参与度。二是健全长效教育机制。坚持线上线下相结合、集中学习与个人自学相结合,形成常态化廉政教育工作机制,切实解决教育形式单一、内容枯燥问题,不断提升廉政教育针对性和实效性,筑牢拒腐防变思想防线。
3.班子成员除中心主任外其余班子成员未讲廉政党课。
整改情况:制定年度党课计划,将讲廉政党课纳入班子成员年度党建责任清单,明确每位班子成员每年至少讲1次廉政党课,并按照季度排定党课时间表。
(三)财经工作监管不到位
1.财务管理不规范。
整改情况:严格执行财务支付审核机制,确保支出依据完整合规,2025年10月29日,组织全体干部职工学习《财务管理制度》,进一步规范中心财务工作,严肃财经纪律,严格执行内控制度,以监督促规范。
2.厉行节约有差距。
整改情况:一是严格按照《仁寿县委大院物业管理服务合同》《仁寿县委、县政府机关食堂购买服务合同》条款执行,明确禁止任何超出合同约定范围的额外费用支付(包括但不限于慰问金、补贴、福利等)。财会股和后勤保障股对所有支出进行严格审核,凡涉及合同服务方的费用,必须对照合同条款进行复核,确保所有支付项目均在合同明确涵盖的服务费用范围内,杜绝“合同外支付”行为。向物业管理公司和食堂服务公司重申合同条款,明确告知甲方(县机关事务服务中心)除合同约定的服务费外,不再承担任何必威体育平台,必威体育app费用。二是已于7月23日修订财务管理制度。新增“合同外支付”的禁止性条款。明确规定所有涉及购买服务的支出,必须严格以生效合同为依据,严禁任何形式的超合同范围、超标准支付,明确支付审批流程。
(四)后勤工作规范化程度有欠缺
1.物资管理不规范。
整改情况:一是已完善出入库登记台账,确定库房管理员。设置库房管理员,每月清理核对物资情况,做到物资出入有据可行;工作人员不得随意进出库房领取物资,经领导同意后在库房管理员处签字登记领取。二是加强监督检查,每月对库房物资存放、出入库台账、签字领取情况等进行检查,严格要求单位全体人员不折不扣执行库房管理规定。
(五)党建工作开展不规范
党员发展程序不规范。
整改情况:已建立《入党积极分子培养考察台账》,党支部每季度对党员发展程序开展自查,重点检查会议记录、时间节点、材料完整性。
二、对未完成的整改任务采取的重要举措和取得的阶段性成效
1.固定资产登记管理不规范。
整改情况:已收到第三方公司经济鉴定报告,因县财政局需汇总110家单位的经济鉴定报告,并在全面梳理的基础上,对其中涉及的盘亏资产按不同情况进行分类分析,最终形成统一报告上报县政府。中心已完成盘亏资产下账手续准备,等财政局统一下账处理。
三、下一步整改工作安排
(一)提高政治站位,扛牢巡察整改政治责任。中心班子成员要严格落实“一岗双责”责任,始终把整改工作作为践行职责使命的重要抓手,通过专题学习、研讨交流等方式,引导全体干部职工深刻认识整改工作的严肃性和必要性,将整改融入日常工作、深化改革、全面从严治党和队伍建设中。
(二)深化成果运用,健全长效常治制度机制。针对巡察暴露的制度漏洞,修订完善财经监管、库房管理等相关制度,以此次整改为契机,聚焦问题根源,深入排查同类问题和潜在风险隐患,将整改中的好经验固化为常态化机制。
(三)服务发展大局,推动整改成效赋能提质。将整改成果与中心工作深度融合,把整改过程转化为强化政治担当、提升履职能力、推动高质量发展的过程,切实把整改成效转化为推动工作高质量发展的具体行动,实现巡察整改与业务工作互促共进。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式:电话:36211979;邮政地址:文林路一段380号;电子邮箱:756662918@qq.com。
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