仁寿县行政审批局
2026年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
(一)职能简介
(二)2026年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
(一)收入预算
(二)支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
(二)一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
(一)机关运行经费情况
(二)政府采购情况
(三)国有资产占用情况
(四)项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
(一)报表封面
(二)《部门收支总表》
(三)《部门收入总表》
(四)《部门支出总表》
(五)《财政拨款收支预算总表》
(六)《财政拨款支出预算表》
(七)《一般公共预算支出表》
(八)《一般公共预算基本支出预算表》
(九)《一般公共预算项目支出预算表》
(十)《一般公共预算“三公”经费支出表》
(十一)《政府性基金预算支出表》
(十二)《政府性基金“三公”经费支出表》
(十三)《国有资本经营支出预算表》
(十四)《项目绩效目标表》
(十五)《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
(一)职能简介
仁寿县行政审批局(简称县行政审批局)是县政府工作部门,为正科级,挂县政务服务管理局牌子。主要职责是:
1.负责行使原由县发展和改革局、县经济贸易局、县教育和体育局、县民政局、县财政局、县人力资源和社会保障局、县水利局、县农业农村局、县文化广播电视和旅游局、县卫生健康局和县市场监督管理局等11个部门承担的146项行政审批事项。
2.负责推进政府职能转变和“放管服”改革、政务服务管理。
3.负责建立和完善高效便民的党务政务服务体系,建立健全行政审批工作机制,并组织实施。
4.负责拟定深化行政审批制度改革的政策、制度、办法和标准并组织实施;负责指导、协调、监督并推进深化行政审批制度改革工作,对县级部门(单位)取消、保留或调整的行政审批事项进行组织协调、监督,实施动态管理;负责组织开展对深化行政审批制度改革的调研、评估分析;承担县政府推进职能转变协调小组分工的工作。
5.负责县级部门划转和上级部门下放的有关行政审批事项的审批和相关行政服务事项的办理,并承担相应的法律责任;相关主管部门负责行政审批事项的事后监管。
6.负责清理规范行政审批前置条件;负责对行政审批事项流程进行规范和优化,推进行政审批标准化建设。
7.负责对本部门承担的行政审批事项实行目录管理,根据国务院、省、市、县对行政审批事项的调整情况实行动态调整。
8.负责统一组织实施已划转到县行政审批局的行政审批事项所涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作。
9.负责会同有关部门加强行政审批、政务服务信息化建设。
10.负责对进驻县行政审批局的部门的行政审批事项和公共服务事项进行协调办理;负责对县行政审批局的行政审批、政务服务行为进行监督检查;负责对县行政审批局窗口工作人员进行日常监管、教育培训和检查考核。
11.负责指导全县各级党务政务服务、便民服务体系建设:负责建立行政审批、公共服务运行规程和考核体系。
12.负责清理规范乡镇便民服务中心政务服务事项,指导乡镇和园区便民服务中心标准化建设。
13.负责县域内四川省一体化政务服务平台的运行管理。
14.完成县委、县政府交办的必威体育平台,必威体育app任务。
15.有关职责分工。
(1)与划入行政审批事项有关部门的职责分工,县行政审批局负责实施行政审批的受理、审查、决定、送达及听证等职责:各职能部门主要负责本行业发展战略、发展规划、有关政策和行业标准的制定和实施,组织推动行业发展,有效提供公共服务,强化市场监管,承担对审批事项事后监管的职责。县行政审批局负责向各职能部门通报行政审批事项办理情况,便于职能部门对办理的审批事项实施后续监管;各职能部门负责将涉及本部门行政审批的法律法规和规定的更新情况告知县行政审批局,对上级部门下发的涉及行政审批相关事项的文件及时转送县行政审批局。划转到县行政审批局职责范围内,但需上报省、市部门审批的事项,由业务主管部门和县行政审批局联合上报。县行政审批局负责组建专业化现场踏勘队伍,采用建立专家库、购买社会化服务、职能部门配合等多种方式,实施联合踏勘和专业踏勘,形成审批、踏勘、办证等紧密连接的工作机制
(2)与乡镇人民政府的职责分工。县行政审批局负责指导乡镇便民服务中心业务,乡镇人民政府负责便民服务中心人员和事项管理。
(二)2026年重点工作
1.聚焦惠企政策直达,加快政策兑现速度。一是全量归集惠企政策。实行政策分类管理,动态更新政策事项清单、申兑指南和联系方式,并在惠企政策服务专窗、政务服务网同步公示,确保企业“找得到、看得懂”。二是规范政策管理流程。待省级出台惠企政策全生命周期管理办法后,建立政策事项联审、申兑督办、评估问效等机制,实现惠企政策全生命周期规范化管理。三是便利政策获取渠道。待省级统一惠企政策平台建成后,推动平台与财政预算一体化、金融增信、服务监管、政策申兑等系统深度对接,提供“查、报、兑、评、督”一站式服务。四是优化政策兑现模式。探索推行“惠企政策申报一件事”,实行分类限时审批制度,建立“一窗(网)受理、分类转办、部门审批、统一反馈”服务机制,推动更多惠企政策事项实现“免申即享”“快申快享”,提升政策兑现效率。
2.强化智慧政务建设,提升用户办事体验感。一是深化数字赋能。加强“仁小政”智能语言模型口语化训练,提升问答匹配精准度;定期更新知识库,及时修改完善已取消、已更新的政务服务事项信息,确保内容准确。二是探索AI预审机制。积极探索智能预审功能,构建“智能预审+人工复核”双轨审批机制,力争自动识别准确率保持95%以上,提升审批效率。三是接入全省数字政府门户。积极配合省、市开展系统整合、改造和对接,推动更多数字政府应用场景纳入以“川商通”“川易办”“川政通”“总驾驶舱”为统一入口的“三端一舱”门户,实现信息化系统自上而下互联互通,让数据“跑起来、用起来”。
3.着眼优化涉企服务,增强市场主体满意度。一是提升市场主体办事便利度。持续推进“高效办成一件事”改革,推动更多涉企“一件事”在仁寿落地。深化全程电子化登记等数字化审批模式,推动实现线上线下“双轨融合”。二是持续深化增值化改革。继续梳理涉企高频事项,对纳入企业服务专区的增值化事项清单实行动态管理,不断优化服务模式,扩展服务内容,通过“线下+线上”企业服务平台,向企业提供更全面的综合服务,提高企业办事效率。三是畅通企业诉求渠道。持续提升眉山市政企通服务平台、“仁寿有奖爆料”平台、“办不成事”反映窗口等线上线下渠道诉求处置效能,确保企业诉求得到及时承接与高效回应。
4.深耕便民利企,强化政务服务保障。一是完善便民服务供给。做好政务大厅便民设施、办公设备的日常维护与动态调整。完善特殊群体服务机制,针对老年人、残疾人等群体的办事难点,细化帮办代办、便捷指引等配套措施。二是提升服务监督效能。持续完善政务服务监督机制,强化监督结果与绩效考评、评先评优的联动衔接,激励工作人员提高服务质量。同时优化线上线下督查协同模式,推动监督工作常态化、精细化。三是加强基层服务指导。指导有条件的乡镇升级覆盖社保、医保等高频事项并融合人脸识别、电子签章等功能,升级智能监控系统。指导乡镇、村(社区)便民服务场所按照“三化”要求进行改造,按照“五有”规范配备必要的硬件设备。加强下放高频事项业务培训,更新标准化办事指南,提升基层窗口人员对特殊群体的帮办代办意识。
二、部门预算单位构成
2026年,仁寿县行政审批局部门下属单位共计1个,人员共计54人,其中:公务员29人,参公人员0人,事业人员25人。必威体育平台,必威体育app人员共计45人,其中:离休人员0人,退休人员7人,临聘人员38人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则,仁寿县行政审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。仁寿县行政审批局2026年收支总预算1963.18万元,比2025年收支预算总数增加85.03万元,主要原因是人员增加。增加85.03万元,主要原因是人员增加,增加基本支出85.03万元。
(一)收入预算
仁寿县行政审批局2026年收入预算为1963.18万元,其中,一般公共预算财政拨款收入为1895.89万元,上年结转为67.29万元。
(二)支出预算
仁寿县行政审批局2026年支出预算1963.18万元,其中:基本支出1115.89万元,项目支出847.29万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县行政审批局2026年财政拨款收支总预算为1963.18万元,比2025年收支预算总数增加85.03万元,主要原因是人员增加。增加85.03万元,主要原因是人员增加,增加基本支出85.03万元。
收入包括:一般公共预算财政拨款收入为1895.89万元,上年结转为67.29万元。
支出包括:一般公共服务支出1764.7万元,社会保障就业支出94.31万元,卫生健康支出34.3万元,农林水支出1.86万元,住房保障支出68.01万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县行政审批局2026年一般公共预算财政拨款收入为1895.89万元,比2025年增加17.74万元,主要原因是人员增加。
(二)一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出1697.41万元,占89.53%,社会保障就业支出94.31万元,占4.97%,卫生健康支出34.3万元,占1.81%,农林水支出1.86万元,占0.1%,住房保障支出68.01万元,占3.59%。
具体情况为:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)2026年预算数为1697.41万元,主要用于:人员基本工资、津贴补贴、必威体育平台,必威体育app工资福利等支出等。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为90.68万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.社会保障和就业(类)必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出(款)必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出(项)2026年预算数为3.63万元,主要用于:必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出。
4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数为34.3万元,主要用于:行政单位医疗。
5.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)必威体育平台,必威体育app巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)2026年预算数为1.86万元,主要用于:必威体育平台,必威体育app巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为68.01万元,主要用于:住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县行政审批局2026年一般公共预算基本支出1115.89万元,其中:人员经费917.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费198.64万元,主要包括:办公费6万元,邮电费9万元,差旅费18.46万元,会议费1万元,培训费2万元,公务接待费2万元,劳务费10万元,委托业务费5.5万元,工会经费31.63万元,公务交通补贴21万元,广告宣传费11.46万元,必威体育平台,必威体育app商品服务支出32.51万元,第一书记及驻村队员生活补助1.86万元,必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助46万元,办公设备购置2.08万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县行政审批局2026年“三公”经费财政拨款预算数2万元,其中:公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费0万元。2026年仁寿县行政审批局年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费比2025年减少1.04万元,减少原因为厉行节约,节省公务接待经费。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2025年持平。单位现无公务车辆。2026年未安排公务用车运行维护费。
仁寿县行政审批局2026年“三公”经费预算情况表
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单位:万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
仁寿县行政审批局 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县行政审批局2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县行政审批局2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
(一)机关运行经费情况
2026年,仁寿县行政审批局及下属仁寿县党政服务中心事业单位的机关运行经费财政拨款预算为353.63万元,比2025年预算增加21.63万元,增加6.52%。主要原因是:人员增加,基本支出增加。
(二)政府采购情况
仁寿县行政审批局2026年政府采购计划81.97万元,其中:政府采购服务支出79.29万元,采购货物类支出2.68万元。
(三)国有资产占用情况
截至2025年底,仁寿县行政审批局所属各预算单位无公务用车车辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
(四)部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2026年度,本部门(单位)实行绩效管理的项目6个,涉及预算资金847.29万元。其中,优化营商环境费项目涉及预算资金90万元,仁寿县便民服务中心食堂承包经费项目涉及预算资金64万元,便民中心运行经费项目涉及预算资金550万元,涉水事务专家技术审查评审经费项目涉及预算资金50万元,“有奖爆料”微信平台建设运营经费项目涉及预算资金26万元,四川一体化政务服务平台仁寿县分站点项目涉及预算资金67.29万元。详见附件(十四)《项目绩效目标表》。
2.2026年度,本部门共预算资金1963.18万元,总体目标是坚持以优化政务服务、提升行政效能为核心,不断助力政务营商环境持续优化,保障部门高效运转,同时确保项目规范实施和财政资金精准投放,实现政务服务效能与企业、群众满意度双提升。重点围绕政务营商环境、高效办成一件事、12345工单办理、高效审批等重点工作,实现12345热线工单办理满意率保持93%;推动32个高效办成一件事落地落实和371个跨区域通办事项实现高效办理;推动惠企政策直达快享平台建设;不断优化县政务服务中心窗口设置、加强窗口人员培训,提高窗口服务质效;推动“三免”(邮寄、印章刻制、免费复印)服务落地落实,对申请免费印章刻制的新办企业实现100%刻制,对大厅办事群众提供免费复印,企业开办全流程时限不超过4小时。详见附件(十五)《部门整体支出绩效目标表》。(请部门根据自身情况据实描述)
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
(一)一般公共预算财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:纳入县财政局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
十二、部门预算报表
(一)报表封面
(二)《部门收支总表》
(三)《部门收入总表》
(四)《部门支出总表》
(五)《财政拨款收支预算总表》
(六)《财政拨款支出预算表》
(七)《一般公共预算支出表》
(八)《一般公共预算基本支出预算表》
(九)《一般公共预算项目支出预算表》
(十)《一般公共预算“三公”经费支出表》
(十一)《政府性基金预算支出表》
(十二)《政府性基金“三公”经费支出表》
(十三)《国有资本经营支出预算表》
(十四)《项目绩效目标表》
(十五)《部门整体支出绩效目标表》