目录
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2024年重点工作完成情况
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)
第一部分 单位概况
一、职能简介
1.主要职能。实施初中教育,促进基础教育发展。
2.机构情况,包括当年变动情况及原因。学校独立编制机构数1个,独立核算机构数1个,属财政补助事业单位,与上年相同。
3.人员情况,我校现有在校学生1032人;在职教师83人。
二、2024年重点工作完成情况
教育教学管理实行“三同五必讲”,教育教学质量优异,全面完成2024年工作任务。
1.实施目标管理,促进和谐发展。加强队伍建设,提升教师素养。德育管理,注重实效;减负增效,向课堂要效益,打造有效课堂;关注课题研究,教师人人参与教学教研;充分发挥后勤管理的保障功能。
2.加强校园基础设施建设。搞好后勤、财务管理。在教育局的指导下认真开展学校日常的经费管理和使用工作;做好安全维稳工作,有力地保证了学校各项工作的顺利开展。
3.存在的问题及改进措施和下一步工作思路:生源短缺、经费不足。明年将想办法、添措施弥补不足。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度总收入1410.19万元,2023年度总收入1266.65万元,本年度较上年度增加143.54万元,增加11.33%,主要是生均公用经费增加。
图1:收入、支出决算总计变动情况图(柱状图)
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1410.19万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1398.19万元,占99.15%;政府性基金预算财政拨款收入12万元,占0.85%.
图2:收入决算结构图(饼状图)
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1410.19万元,其中:基本支出1111.25万元,占78.8%;项目支出298.94万元,占21.2%。
图3:支出决算结构图(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为1410.19万元。与2023年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各增加143.54万元,增长11.33%。主要变动原因是生均公用经费增加。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1410.19万元,占本年支出合计的100%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加143.54万元,增长11.33%。主要变动原因是生均公用经费增加。
。
图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1410.19万元,主要用于以下方面:教育支出1070.07万元,占75.88%;社会保障和就业支出159.44万元,占11.31%;卫生健康支出60.37万元,占4.28%;城乡社区支出12万元,占0.85%;住房保障支出108.33万元,占7.68%。
图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1410.19万元,完成预算100%。其中:
1.教育(类)普通教育(款)初中教育(项): 支出决算为1070.07万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为159.44万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为11.31万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
4.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项):支出决算为12万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为108.33万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1410.19万元,其中:
人员经费1099.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。
公用经费298.94万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出12万元,占本年支出合计的0.85%。与2023年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加12万元,增长100%。主要变动原因是2023年无政府性基金。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出无。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2024年度,仁寿县文宫镇初级中学校机关运行经费支出无。
(二)政府采购支出情况
2024年度,仁寿县文宫镇初级中学校政府采购支出无。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,仁寿县文宫镇初级中学校共有车辆0辆。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,仁寿县文宫镇初级中学校在2024年度预算编制阶段,组织对义务教育学校公用经费、仁寿文宫镇初中操场硬化及校园文化建设项目(主体)、仁寿文宫镇初中操场硬化及校园文化建设项目(前期)、教育质量考核奖、仁寿县文宫初中排危项目、财政补助经费等6个项目开展了预算事前绩效评估,对6个项目编制了绩效目标;预算执行过程中,对6个项目开展绩效监控;年终执行完毕后,组织对6个项目开展绩效自评,形成6个专项预算项目绩效自评报告,6个部门预算项目绩效自评表,见附件1(第四部分),《部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)》见附表十四。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.必威体育平台,必威体育app收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
项目名称 |
51142123T000009329691-义务教育学校公用经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县文宫镇初级中学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障学校正常运转,确保完成教学任务,加强教师业务培训,提高教职工业务水准,全面提高教育教学质量,保障师生校内安全,确保圆满完成上级下达的教育教学目标任务。 |
保障了学校的正常运转,经费按规定的范围支出,没有超范围使用。提高教师师资队伍建设,学校开支公开透明,用于学校教育教学,师生知晓满意度高。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
制定相应的经费使用管理制度,严禁超范围违规使用经费,公用经费主要用于保障学校的正常运转,完成教育教学活动和必威体育平台,必威体育app日常工作任务。如:教学业务管理、教师培训、水电、交通差旅、维修维护、教学仪器设备购置等。没有用于基建等,也没有用于人员经费。 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.02 |
106.09 |
101.18 |
95.37% |
10 |
|
|
其中:财政资金 |
0.02 |
106.09 |
101.18 |
95.37% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
培训乡村教师人次 |
≥ |
76 |
76 |
10 |
|
|
特色课程建设数量 |
≥ |
2 |
2 |
10 |
|
|
培养学生人数 |
= |
1048 |
1028 |
10 |
|
部分学生转学或请假。 |
质量指标 |
提高教育质量发展 |
定性 |
优 |
优 |
20 |
|
|
时效指标 |
资金使用时限 |
= |
12 |
12 |
10 |
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
提高教育发展水平 |
定性 |
优 |
优 |
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长社会满意度 |
≥ |
90 |
85 |
10 |
|
部分家长未参与测评 |
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
我校该项目自评得分92分。该项目按照省市县的要求决策,依据充分、目标明确、程序合理,与支出要求高度相关;项目资金到位及时,使用按计划进行,项目的组织管理基本有效;项目的产出达到目标,项目效果好,项目的绩效基本实现。 |
存在问题 |
我单位在项目的决策和执行的各个环节的制度还不够完善。 |
改进措施 |
下一步将针对存在的问题,制定更有效更完善的制度,加强各个环节的人员培训,提高资金使用效益,保证经费在正确范围内使用。 |
项目负责人:杨知宇 |
财务负责人:向婷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
项目名称 |
51142123T000009590542-仁寿文宫镇初中操场硬化及校园文化建设项目(主体) |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县文宫镇初级中学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
仁寿文宫镇初中操场硬化及校园文化建设项目(主体) |
已完成 |
2.项目实施内容及过程概述 |
已完成并兑现了经费。 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
|
其中:财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
> |
1150 |
1150 |
10 |
|
|
质量指标 |
提高教学质量 |
定性 |
优 |
优 |
20 |
|
|
时效指标 |
保障时间 |
= |
12 |
12 |
20 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高办学条件 |
定性 |
优 |
优 |
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度高 |
= |
95 |
95 |
10 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障金额 |
= |
97079 |
97079 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
完成目标。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
|
项目负责人:杨知宇 |
财务负责人:向婷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
项目名称 |
51142123T000009590552-仁寿文宫镇初中操场硬化及校园文化建设项目(前期) |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县文宫镇初级中学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
仁寿文宫镇初中操场硬化及校园文化建设项目(前期) |
项目已完成,经费已结算。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
该项目早已完工。 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
10 |
|
|
其中:财政资金 |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
操场透水混凝土铺装面积 |
≥ |
800 |
800 |
10 |
|
|
文化墙 |
≥ |
1 |
1 |
10 |
|
|
质量指标 |
工程竣工验收合格率 |
≥ |
95 |
95 |
10 |
|
|
时效指标 |
资金支付及时率 |
= |
100 |
100 |
10 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
办学条件 |
定性 |
提高 |
提高 |
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
全校师生满意度 |
> |
95 |
95 |
10 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
设计费 |
≤ |
100000 |
100000 |
10 |
|
|
审计费 |
≤ |
20000 |
20000 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
师生满意,施工方满意。 |
存在问题 |
该项目早已完工,因施工方的审计资料未到位,导致经费不能到位。 |
改进措施 |
以后的各种项目一定督促施工方及时完善资料好及时兑现经费。 |
项目负责人:杨知宇 |
财务负责人:向婷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
项目名称 |
51142124T000009986600-教育质量考核奖 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县文宫镇初级中学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按照县委县政府会议精神保障教育质量发展,提高教育质量,考核发放教育质量考核奖。 |
提高了教师工作的积极性,保障了教育教学质量,促进了学校质量稳步发展。提高教师师资队伍建设,学校开支公开透明,用于学校教育教学,家长知晓度满意 |
2.项目实施内容及过程概述 |
制定相应的经费使用管理制度,经费主要用于教育教学过程管理,以及教育教学质量考核,提高了教育教学质量。没有违规使用经费,经费开支合理。 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
185.93 |
185.93 |
100.00% |
10 |
|
|
其中:财政资金 |
0.00 |
185.93 |
185.93 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
培训乡村教师人次 |
≥ |
77 |
69 |
10 |
|
部分教师未参加。 |
培养学生人数 |
= |
1048 |
997 |
10 |
|
部分学生请病假。 |
特色课程建设数量 |
≥ |
2 |
2 |
10 |
|
|
质量指标 |
提高教育质量发展 |
定性 |
优 |
优 |
20 |
|
|
时效指标 |
资金使用时限 |
= |
12 |
12 |
10 |
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
提高教育发展水平 |
定性 |
优 |
优 |
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长社会满意度 |
≥ |
90 |
85 |
10 |
|
部分家长未参与测评 |
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
制定相应的经费使用管理制度,主要用于保障学校的正常运转,完成教育教学活动和必威体育平台,必威体育app日常工作任务,调动教师工作积极性,提高教育教学质量,促进教育教学改革发展 |
存在问题 |
我单位在项目的决策和执行的各个环节的制度还不够完善。 |
改进措施 |
下一步将针对存在的问题,制定更有效更完善的制度,加强各个环节的人员培训,提高资金使用效益,保证经费在正确范围内使用。 |
项目负责人:杨知宇 |
财务负责人:向婷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
项目名称 |
51142125T000013245144-仁寿县文宫初中排危项目 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县文宫镇初级中学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成厕所的排危改造。 |
完成了厕所的排危及改造,并已投入使用,师生满意度高。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
结合学校厕所实际,及时申报项目,经上级批准,及时完成了项目。 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
9.68 |
9.68 |
100.00% |
10 |
|
|
其中:财政资金 |
0.00 |
9.68 |
9.68 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
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合计 |
100 |
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评价结论 |
完成了厕所的排危及改造,并已投入使用,师生满意度高。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
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项目负责人:杨知宇 |
财务负责人:向婷 |
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部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
项目名称 |
51142125T000013249630-财政补助经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县文宫镇初级中学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成残保金目标。 |
解缴残保金,完成了目标。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
年终在税务平台残保金申报缴费并及时缴纳。 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
2.15 |
2.15 |
100.00% |
10 |
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其中:财政资金 |
0.00 |
2.15 |
2.15 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
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/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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合计 |
100 |
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评价结论 |
解缴残保金,完成了目标。 |
存在问题 |
残保金申报数与缴纳数差异大。 |
改进措施 |
希望上级制定相关的残保金政策及经费来源。 |
项目负责人:杨知宇 |
财务负责人:向婷 |
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附件1
2024年专项预算项目支出绩效自评报告情况无
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)