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2024年财政经费决算
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仁寿县交通运输综合行政执法服务中心
2025年10月16日  仁寿县交通运输综合行政执法服务中心
 索 引 号 1778711277/rxsb306/2025-00002  发布机构 rxsb306  公开日期 2025-10-16

2024年度

仁寿县交通运输综合行政执法服务中心决算

目录

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2024年重点工作完成情况

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表(2024年度

第一部分 单位概况

一、职能简介

仁寿县交通运输综合行政执法服务中心主要负责为县交通运输局行使公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等相关行政执法工作提供支持服务。

二、2024年重点工作完成情况

(一)强化队伍管理

1.强化党员管理,完成了党总支换届选举,严格落实“一岗双责”,各总支委员分片包干各自的分管领域,开展党员谈心谈话、民主评议等工作,定期开展“三会一课”和收缴党费,积极发展党员,为党组织注入新鲜血液,时刻提醒和监督党员通过学习强国等平台加强理论学习。

2.加强党风廉政建设,开展执法人员工作作风整顿,积极开展以案促改工作,自查自纠,开展党纪学习教育,制定学习计划,要求各支部严格按照计划开展学习,主要学习《中国共产党纪律处分条例》和《中华人民共和国公职人员政务处分法》,开展群众身边不正之风暨腐败问题集中整治行动,定期每周向局专班办公室报送问题台账。

3.开展执法整顿工作,一是制定《交通运输行政执法工作整顿方案》,进行业务培训,提升执法水平,强化各执法人员岗位职责和业务能力,督查交通执法人员对运输企业检查情况、道路路检路巡、路产路权保护和超限超载检测站、宝飞执勤点执法工作开展情况、打非治违情况、各股执法人员上下班纪律等。二是落实砂石领域治理工作。与公安交管部门共同开展联合执法行动,对今年以来的全部涉砂执法案卷372份开展自查自评,其中货运源头案卷7份、扬撒案卷260份、改装案卷105份,并已对本单位2023年办理的涉砂执法案卷进行抽检抽查。

4.加强法治宣传和执法人员教育培训工作。一是结合“法治四川行”“乡村振兴法治同行”“美好生活.民法典相伴”“路政宣传月”“5.26我爱路主题活动”“安全生产月”“宪法宣传日”等主题教育宣传活动,强化交通运输法律法规宣传,提升法律法规政策社会公众知晓度,提高交通运输从业人员、人民群众法律意识,促进自觉形成守法习惯,全年共开展普法宣传7次。二是按照要求积极对接平台公司、定期督促学习进度,推动中心工作人员运用四川省国家工作人员学法考法平台线上学法考法全覆盖。三是组织全体执法人员利用“全国交通运输行政执法综合管理信息系统”,开展交通执法法律法规学习,提升执法人员依法行政能力。

(二)加大执法查处

1.加大超限运输治理力度

一是根据公路现状通行情况,结合最新科技手段,在八里、宝马、满井三个固定超限检测站,投资163.8万元完成了静态称重检测系统、车牌识别系统、轴型识别系统、视频监控系统、车辆外廓尺寸自动检测系统、信息显示与发布系统、通信控制系统、电子抓拍系统、数据联网储存系统、后期运行保障服务接入市级监测平台和省厅监测平台的升级改造工作。二是根据县内违章车辆的违法行为时间和空间上的规律特点,多次采取守点与巡查相结合、跟踪、突击等方式,多次联合各片区股对货车超限超载、抛洒滴漏、车辆改型等违法行为检查查处。

2.突出道路运输严管严控

一是以“两客一危”为重点,多措并举,大力推进道路运输监督检查,不定期对客运站场、运输企业开展执法检查。二是“双随机、一公开”监管。为贯彻落实《关于在全县市场监督领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的实施意见》精神,在全县道路运输行业范围内开展“双随机”抽查工作。

3.强化路政执法

一是每个月对政府公示的14家重点货运源头企业进行监督检查,发现违规企业8家。二是开展路政巡查执法检查,及时发现制止占用公路用地和建筑控制区的违法建筑苗头,防止出现新的违法建筑。三是参与验收2条农村公路,以设计图纸为基准,查验各项交安设施是否完整完好,公路水沟及护坡等公路附属设施是否规范设置,并将公路验收资料进行归档整理、收集、保存。

4.三轮车载人专项整治工作

联合交警及综合执法在怀仁街道开展三轮车非法载人专项整治行动,采取“白+黑”“动+静”“5+2”、定点检查与流动巡逻相结合,严查接送学生车辆的超载情况和电动三四轮车非法改拼装、违规载人等违规违法行为。全年共出动执法人员1030人,检查车辆1183台,发现存在违规违法车辆352台,扣押无牌无证三轮车24台,非法载人三轮车25台,教育劝导签承诺书303台。

5.打非治违工作

今年以来共查处各类违规车辆204台次,其中非法运营及违规经营网约车73台次,查处货运车辆各类违规20台次,查处客运车辆各类违规17台次,查处出租车各类违规88台次,查处驾校违规4起,处理各类投诉541起。

(三)突出行业监管

1.强化客运行业监管

(1)强化源头管理。为确保行业安全稳定,在“春运”“汛期”、高校招生体检、考试运送考生、中秋国庆黄金周等重要时段,督察企业层层签订安全目标责任书,实行分线、分片包干负责制,将安全责任落实到人。

(2)做好运输保障工作。一是圆满完成2024年春运工作。2024年春运1月26日至3月6日共40天。我县道路运输日投入客运车辆732辆(含出租车),共发班车22647辆次,输送旅客543726人次。全县无一起道路交通事故发生,实现了春运安全工作目标。二是做好四考运生工作。今年我县共有9766人参加普通高校考试,12394人参加高中阶段招生考试,12207人参加初二学业水平考试,9819人参加普通高中学业水平合格性测试,圆满完成送生工作。三是统筹协调五一、国庆运输组织保障工作。主动加强与民政、旅游、公安、卫生健康、乡镇等部门的联系,建立完善左右沟通、上下联动的工作机制,通过统筹运力调度、强化运输衔接、加强道路客运服务等方式统筹推进节假日期间各项运输组织、运输服务保障工作。

(3)推进农村客运服务。一是“金通工程”2024年不存在“通返不通”情况。安排专人每周通过GPS相关平台与农村客运监管平台对重点建制村进行抽查,及时发现未覆盖的建制村并通知相关客运企业立即安排车辆进行覆盖,保障覆盖率为100%。二是通过建设安全绿色乡村客运、推动车辆本质安全,推动公路防护安全,推动绿色发展,目前,405辆乡村客运车辆卫星定位监控设备视频监控安装和应用全覆盖,鼓励乡村客运发展纯电动、CNG、LNG等绿色环保车辆,今年新增新能源公交车58辆,减少尾气排放,实现绿色发展。三是通过建设便捷优质乡村客运,兜底基本服务,开展个性服务,提供均等质服务,拓展运游(邮)服务。四是通过实施信用、数字化、公司化管理对乡村客运进行精细化管理,通过全省统一的乡村客运管理服务平台,对统一编号的村级招呼站(牌)、客运车辆、驾驶员实施数字管理。

2.强化货运市场监管

(1)狠抓安全生产管理。一是强化源头管理,加大隐患排查力度。每月对道路货运企业安全生产工作进行一次抽查,重点检查企业的安全责任制落实、应急预案制订、从业人员的教育与培训等情况,同时对运输企业的安全标准化建设情况进行评估,对检查中发现的安全隐患立即下达整改通知书,责令限期整改;二是强化技术管理,加大安全监管力度。督促货运企业健全管理制度,建立教育和惩处相结合的防控体系,加强对广大从业人员的素质教育;要求运输企业定期开展道路运输安全生产知识和相关法律法规的培训,提升从业人员的综合业务能力;实现对所属营运车辆的全天候监管,确保车辆安全运行。

(2)行业监管。一是落实货车超限超载“一超四罚”信息抄告制度;二是按照省市相关文件要求,开展客货运输行业违规违法行为专项整治。全年撤销货运许可37家。

3.强化维修市场监管

(1)狠抓安全生产管理。加强维修企业日常安全监管,重点检查维修企业的场地、设施、设备、从业人员资质等是否符合机动车维修企业的有关标准,消防安全管理制度、安全生产台账、应急处置预案是否完善等内容。

(2)开展维修环保治理。一是针对作业场地“三清三不落地”、喷烤漆作业的企业加大执法力度;二是针对维修企业是否按照黄色、橙色等特殊天气管控的特殊时段作业及危废暂存、转运台账落实情况进行严格检查。据统计,全年共出动执法车辆1000 余台次,执法人员2200 余人次,检查维修企业1200 余户次,其中现场整改 85家,责令限期整改25家,鼓励使用水性漆等低挥发性涂料企业 1家,鼓励企业实现烤漆房升级改造 10家,协调处理维修纠纷和环保投诉 32 余起。

4.强化驾驶培训市场监管

(1)狠抓安全生产管理。加强驾培企业日常安全监管,重点检查驾驶培训企业的场地、设施、设备、从业人员资质等是否符合驾驶培训有关标准,消防安全管理制度、安全生产台账、应急处置预案是否完善,随车灭火器、三脚架是否随车携带,教练是否随车教学,教学过程中安全带是否系带。

(2)突出行业监管。采取源头、教学现场双管控方式加强对驾培市场的监管。据统计,全年共派出驾培行业专项检查组12个,出动检查人员128人次,出动检查车辆32台次,检查企业52家次,现场检查教练车146台次,处理3台次驾驶培训车辆,对驾校发出隐患通知书1份。

5.强化水上运输市场监管。

(1)制定预案,落实安全责任。根据《四川省水上运输安全管理条例》的规定,制定了全年水上运输事故应急预案、全年船舶污染事故应急预案,并与黑龙滩镇政府、怀仁街道办签订安全责任书、环保责任书2份,指导乡镇制定应急预案。

(2)开展“三无”船舶联合认定工作。交通、农业农村、水务、公安开展联合认定“三无”船只共6艘,其中发现疑似“三无”船舶有4艘,认定符合为自用船的有2艘。

(3)加强船舶检验工作。全年应检验船舶15艘,渔业船舶4艘、工作船3艘,渡口船舶8艘,对船体外观、船舶救生消防设施设备的配备及合格情况、船舶防污染设施进行检验。现已完成全部船舶检验工作。

(4)加强检查,强化监管。坚持节假日值班制度,抓好重点时期、重点码头的监管。春节、庙会、清明节、汛期前、五一前、十一前,不休假轮流对重点码头、渡口进行现场监督,全年出动检查车辆67台次,检查渡口、码头70余次,检查船舶52余艘次。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为2386.44万元。与2023年度相比,收入、支出总计各减少213.13万元,下降8.2%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

图1:收入、支出决算总计变动情况图(柱状图)

二、收入决算情况说明

图2:收入决算结构图(饼状图)

2024年度本年收入合计2386.44万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2386.44万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2386.44万元,其中:基本支出2171.4万元,占90.99%;项目支出215.04万元,占9.01%。


图3:支出决算结构图(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为2386.44万元。与2023年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各减少213.13万元,下降8.2%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2386.44万元,占本年支出合计的100%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少213.13万元,下降8.2%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2386.44万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出218.66万元,占9.16%;卫生健康支出70.63万元,占2.96%;住房保障支出152.53万元,占6.39%;交通运输支出1944.63万元,占81.49%。

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2386.44万元,完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为7.38万元,完成预算100%

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):支出决算为180.06万元,完成预算100%

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为15.97万元,完成预算100%

4.社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):支出决算为7.89万元,完成预算100%

5.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为0.07万元,完成预算100%

7.社会保障和就业(类)抚恤(款)必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出(项)支出决算为7.29元,完成预算100%

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为70.63万元,完成预算100%

9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):支出决算为15万元,完成预算100%

10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):支出决算为1820.52元,完成预算100%

11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)必威体育平台,必威体育app公路水路运输支出(项):支出决算为109.11元,完成预算100%

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为152.53万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2171.39万元,其中:

人员经费1841.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。

公用经费329.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为68.47万元,完成预算95.1%,较上年度增加4.23万元,增长6.58%。决算数小于预算数的主要原因是本年接待费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算68.02万元,占99.34%;公务接待费支出决算0.45万元,占0.66%。具体情况如下:

图7:“三公”经费财政拨款支出结构(饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出68.02万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加4.6万元,增长7.25%。主要原因是老旧车辆维修费增加。

其中:公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出68.02万元。主要用于开展各项执法工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.45万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.37万元,下降45.12%。主要原因是接待费减少。其中:

国内公务接待支出0.45万元,主要用于市上开展各项整治检查业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次,35人次(不包括陪同人员),共计支出0.45万元,具体内容包括:3月6日县人大开展2023年度法治政府建设情况调研工作餐费0.2万元;5月8日眉山市机动车驾驶员培训学时造假集中整治交叉检查工作餐费0.15万元;11月12日市交通运输中心指导仁寿规上货运企业培育工作餐费0.1万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。与2023年度相比,政府性基金预算财政拨款支出减少29.55万元,下降100%。主要变动原因是本年项目减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2024年度,仁寿县交通运输综合行政执法服务中心机关运行经费支出0万元,与2023年度决算数持平。

(二)政府采购支出情况

2024年,仁寿县交通运输综合行政执法中心政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,仁寿县交通运输综合行政执法中心共有车辆12辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、必威体育平台,必威体育app用车11辆,必威体育平台,必威体育app用车主要用于执法公务出行,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,仁寿县交通运输综合行政执法中心在2024年度预算编制阶段,组织对乡镇渡口安全隐患经费、四基四化建设项目、应急救援船项目、治超清障项目、货车司机党群建设项目、办公楼装修改造项目等6个项目开展了预算事前绩效评估,对6个项目编制了绩效目标;预算执行过程中,对6个项目开展绩效监控;年终执行完毕后,组织对6个项目开展绩效自评,形成6个专项预算项目绩效自评报告,6个部门预算项目绩效自评表,《2024年专项预算项目绩效评价报告》见附件1(第四部分),《部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)》见附表十四(第五部分)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.必威体育平台,必威体育app收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业(款)行政事业单位养老支出(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(类):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.交通运输(类)邮政业支出(款)必威体育平台,必威体育app邮政业支出(项):指反映必威体育平台,必威体育app用于邮政业方面的支出。

14. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。

第四部分 附件

2024年无专项预算项目支出绩效自评报告。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

附件【附件3-部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)(136201-2023年乡镇渡口安全隐患经费).xlsx
附件【附件3-部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)(136201-2023年应急救援船经费).xlsx
附件【附件3-部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)(136201-四基四化建设项目).xlsx
附件【附件3-部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)(136201-货车司机党群建设项目).xlsx
附件【附件3-部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)(136201-办公楼装修改造项目2024).xlsx
附件【附件3-部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)(136201-2023年治超清障专项经费).xlsx
附件【仁寿县交通运输综合行政执法服务中心决算公开相关表.xls
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