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2025年财政经费预算
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仁寿县始建镇卫生院
2025年02月13日  仁寿县始建镇卫生院
 索 引 号 1778711277/rxsb365/2025-00001  发布机构 rxsb365  公开日期 2025-02-13

仁寿县始建镇卫生院

2025年单位预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

(二)2025年重点工作

二、预算单位构成

三、收支预算说明

(一)收入预算

(二)支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

(二)一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况

(四)项目绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、单位预算报表

(一)报表封面

(二)《单位收支总表》

(三)《单位收入总表》

(四)《单位支出总表》

(五)《财政拨款收支预算总表》

(六)《财政拨款支出预算表》

(七)《一般公共预算支出表》

(八)《一般公共预算基本支出预算表》

(九)《一般公共预算项目支出预算表》

(十)《一般公共预算“三公”经费支出表》

(十一)《政府性基金预算支出表》

(十二)《政府性基金“三公”经费支出表》

(十三)《国有资本经营支出预算表》

(十四)《项目绩效目标表》

一、基本职能及主要工作

(一)仁寿县始建镇卫生院职能简介

仁寿县始建镇卫生院是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性一级甲等非营利性公立医院,市级卫生、文明单位,城镇职工、居民医疗保险、商业保险定点医疗机构。

医院设置内科、外科、妇科、中医科、儿科、康复科、检验科、特检科、放射科、120急诊科、公共卫生科(防保科、预防接种、妇幼儿保科、慢病科)等临床科室。全年为辖区居民提供基本医疗、基本公共卫生服务。

(二)仁寿县始建镇卫生院2025年重点工作

在县卫健局的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神,牢固树立“以人民健康为中心”的思想,创一流文明优质服务。坚持以改革为动力,倡导竞争、敬业、进取精神,进一步强化医院内涵建设;以人才培养为根本,以质量治理为核心,不断提高医疗质量;以安全治理为重点,切实保障医疗安全;以分级治理为基础。

落实医疗质量管理,保障各项医疗安全,注重医疗质量管理核心制度的落实,严格落实各项医疗技术操作规程。

强化财经管理,建立健全各项内控制度,完善长效机制。严肃财经纪律,强化资金监管。厉行勤俭节约,化解不良债务。规范使用各类专项资金,不挤占、挪用专项资金,医院改造和设备器械采购完全纳入年初预算。加强资产管理,确保医院资产安全。

深化基本公共卫生服务项目,确保辖区群众健康。强化预防为主、防治结合的工作方针,细化公共卫生各项工作举措,落实各项包干责任,提升老年人、母婴、儿童等重点人群健康服务水平。

强化中医药发展,提升群众自我保健意识。提升中医药服务能力,推广中医优势病种临床路径、中医诊疗方案和“中医药+保健”模式。

抓安全、促发展、保稳定,强化医院内部运行管理;夯实基础,巩固“平安医院”建设工作。做好信访维稳工作。

二、预算单位构成

仁寿县始建镇卫生院属事业单位,独立预算。人员共计现有74人,其中公务员0人,参公0人,事业人员28名。必威体育平台,必威体育app人员共计46人,其中离退休人员0人,退休人员24人,临聘人员22人。

、收支预算说明

按照综合预算的原则,仁寿县始建镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入,事业收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县始建镇卫生院2025年收支总预算1646.47万元,比2024年收支预算总数减少161.93万元,主要由于人员经费减少及医疗业务预算下降,相应减少基本支出161.93万元。

(一)收入预算

仁寿县始建镇卫生院2025年收入预算为1646.47万元,其中,一般公共预算拨款收入309.32万元,占比18.78%;事业收入1337.15万元,占比81.21%。

(二)支出预算

仁寿县始建镇卫生院2025年支出预算1646.47万元,其中:基本支出1646.47万元,项目支出0万元。

、财政拨款收支情况说明

仁寿县始建镇卫生院2025年财政拨款收支总预算为309.32万元,比2024年财政拨款收支总预算减少42.53万元,主要原因是我单位有人员调动及人员退休,人员经费减少42.53万元。

收入309.32万元,全部为一般公共预算拨款收入;支出包括:社保保障就业支出51.78万元,卫生健康支出232.82万元,住房保障支出24.72万元。

、一般公共预算当年拨款说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁寿县始建镇卫生院2025年一般公共预算拨款收入309.32万元,比2024年减少42.53万元,是我单位有人员调动及人员退休,人员经费减少42.53万元。

(二)一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出0万元,占0%;社会保险和就业支出51.78万元,占16.73%;社会保险基金支出0万元,占0%;卫生健康支出232.82占75.26%;住房保障支出24.72万元,占7.99%。

具体情况为:

1、2100302乡镇卫生院支出213.12万元,主要用于人员经费。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.96万元,主要用于基本养老保险缴费支出。

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出16.48万元,主要用于职业年金缴费支出。

4、2101102事业单位医疗19.7万元,主要用于员工医疗保险缴费。

5、2089999必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出1.85万元,主要用于其失业和工伤保险支出。

6、2080502事业单位离退休0.49万元,主要用于机关事业单位退休职工保留工资。

7、2210201住房公积金24.72万元,主要用于住房公积金缴费。

、一般公共预算基本支出说明

仁寿县始建镇卫生院2025年一般公共预算基本支出309.32万元,其中:人员经费305.2万元,主要包括:基本工资116.09万元、津贴补贴17.61万元、绩效工资72.29万元、社会保险缴费70.99万元、住房公积金等支出24.72万元、遗属生活补助3.01万元、退休费0.49万元。公用经费4.12万元,主要包括:办公费0万元,印刷费0万元,电费0万元,工会经费4.12万元。

、“三公”经费安排情况说明

仁寿县始建镇卫生院2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。2024年年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

仁寿县始建镇卫生院2025年“三公经费预算情况表







单位:万元

单位名称

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

合计







合计

0

0

0

0

0

0

、政府性基金预算收支情况说明

仁寿县始建镇卫生院2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

、国有资本经营预算收支情况说明

仁寿县始建镇卫生院2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

、必威体育平台,必威体育app重要事项说明

(一)机关运行经费情况

2025年,仁寿县始建镇卫生院的机关运行经费财政拨款预算为0万元,比2024年预算减少0万元,下降0%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求,进一步压紧行政运行经费。

(二)政府采购情况

根据仁寿县始建镇卫生院实际情况和日常工作需要,2025年预算安排自有资金317.19万元,用于采购办公设备以及医疗设备等。

1、A4黑白打印机3台,预算支出0.9万元。

2、A4彩色打印机1台,预算支出0.35万元。

2、台式计算机6台,预算支出3万元。

3、便携式计算机3台,预算支出2.1万元。

5、空调2台,预算支出0.84万元。

6、医用X线诊断设备CT1台(24排),预算支出240万元。

7、医用X线诊断设备DR1台(双立柱),预算支出70万元。

(三)国有资产占用情况

截至2024年底,仁寿县始建镇卫生院有公务用车2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年单位预算安排购置价值100万元以上的大型设备医用X线诊断设备24排CT1台(主要是为改善医疗条件,提高医疗技术水平,为辖区群众提供更好医疗服务)。

(四)单位整体和项目绩效目标设置情况

1、仁寿县始建镇卫生院2025年度,本单位实行绩效管理的项目2个,涉及预算资金1169.67万元。其中,非定额日常公用经费1165.55万元.公用经费(工会经费)项目涉及预算单位资金0万元,涉及预算财政资金4.12万元。详见附件《项目绩效目标表》。

2、仁寿县始建镇卫生院2025年度,本单位共预算资金1646.47万元,其中财政拨款309.32万元,必威体育平台,必威体育app资金1337.15万元,总体目标是保证本单位正常运行及项目的稳定持续发展,持续推进医疗改革、提升医疗卫生服务能力、推动健康仁寿建设,加强重大疾病预防控制工作,大幅提升全民健康素养和人均预期寿命。

、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释,根据单位情况进行调整。

(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入县财政局预算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。


十二、单位预算报表

(一)报表封面

(二)《单位收支总表》

(三)《单位收入总表》

(四)《单位支出总表》

(五)《财政拨款收支预算总表》

(六)《财政拨款支出预算表》

(七)《一般公共预算支出表》

(八)《一般公共预算基本支出预算表》

(九)《一般公共预算项目支出预算表》

(十)《一般公共预算“三公”经费支出表》

(十一)《政府性基金预算支出表》

(十二)《政府性基金“三公”经费支出表》

(十三)《国有资本经营支出预算表》

(十四)《项目绩效目标表》



附件【仁寿县始建镇卫生院部门预算公开报表.xlsx
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