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2021年财政经费预算
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文林镇城北社区卫生服务中心
2021年03月01日  仁寿县文林镇城北社区卫生服务中心
 索 引 号 1778711277/rxsb324/2022-00001  公开方式 主动公开  公开日期 2021-03-01
 发布机构 rxsb324
 公开程序 经本单位审核后公开

仁寿县文林镇城北社区卫生服务中心

2021年单位预算编制说明


目录

一、单位基本情况

(一)单位职能简介

单位2021年重点工作

人员情况

二、单位收支总体情况

(一)单位收入支出预算总体情况说明

(二)单位收入总体情况说明

(三)单位支出总体情况说明

三、单位财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出情况说明

(三)政府性基金预算收入情况说明

(四)政府性基金预算支出情况说明

(五)国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

四、单位结转结余情况

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

六、机关运行经费支出情况

七、政府采购情况

八、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)单位项目支出情况和项目绩效评价情况说明

九、专业名词解释

十、单位预算报表

1、报表封面

2、《单位收支总表》

3、《单位收入总表》

4、《单位支出总表》

5、《财政拨款收支总表》

6、《财政拨款支出预算表》

7、《一般公共预算支出表》

8、《一般公共预算基本支出预算表》

9、《一般公共预算项目支出预算表》

10、《一般公共预算“三公”经费支出表》

11、《政府性基金预算支出表》

12、《政府性基金“三公”经费支出表》

13、《国有资本经营支出预算表》

14、《项目绩效目标表》

一、单位基本情况

(一)仁寿县文林镇城北社区卫生服务中心职能简介。

仁寿县城北社区卫生服务中心成立于2008年7月,由原仁寿县传染病医院转型设立,为仁寿县首批成立的两所社区卫生服务中心之一。是政府举办的为辖区群众提供公共卫生和基本医疗服务的基层非盈利性医疗机构,全心全意为辖区居民服务是我们的宗旨,以主动服务,上门服务为主,社区健康教育、社区预防、社区保健、社区康复、社区计划生育技术服务和一般常见病,多发病的治疗。

(二)仁寿县文林镇城北社区卫生服务中心2021年重点工作。

2021年中心在局党委的坚强领导、院领导班子的大力支持和中心职工的共同努力下,坚持“以人为本”和“以病人为中心”的服务理念,坚持科学管理、规范服务、强化基础、全面发展的原则,认真贯彻执行国家有关卫生工作的方针政策,认真做好基本医疗、公共卫生服务和机构管理各项工作,重视和强化医疗质量、医疗安全管理,完善措施,加强学习,提高素质,积极倡导文明、健康、向上的医院文化,弘扬正气,努力构建和谐的工作关系和医患关系,大力提升中心的医疗服务水平、公共卫生服务和机构管理水平,为广大群众提供了优质、便捷的医疗服务和公共卫生服务,社区卫生管理向着规范化、精细化推进。

(三)人员情况

仁寿县文林镇城北社区卫生服务中心编制总数为37名,其中公务员0名、机关工勤5名、事业编制32名。现有在职人员33名,其中:公务员0名、机关工勤人员5名、事业人员28名。

二、单位收支总体情况

(一)单位收入支出预算总体情况说明

2021年度收入1177.67万元,与上年相比,增加122.91万元,增长12%,支出1034.03万元,与上年相比,增加179.61万元,增长21%,结余159.14万元,与上年相比,增加82.32万元,增长1.06%。增减变化主要原因是:核定辖区公共卫生服务人口数增多,公卫资金用度加大,业务收入增多,结余加大。

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(二)单位收入总体情况说明

本年收入合计1177.67万元,其中:财政拨款收入837.68万元,占71%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入340万元,占28.9%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;必威体育平台,必威体育app收入0万元,占0%;上年结转15.5万元,占1.3%。增减变化的主要原因是:年末抗疫资金结转。

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(三)单位支出总体情况说明

本年支出合计1034.03万元,其中:基本支出575万元,占55.6%;项目支出459万元,占44.4%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:0。

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三、单位财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2021年度财政拨款收入837.68万元,与上年相比,增加102.3万元,增长13.9%。增减变化的主要原因是:辖区服务人口增多,公卫资金变大。财政拨款支出843.09万元,与上年相比,增加229.29万元,增长37.35%。其中:基本支出394.15万元,项目支出448.93万元。增减变化的主要原因是:辖区服务人口增多,公卫资金进度合理化。财政拨款结转结余159.14万元,与上年相比,增加81.88万元,增长49.8%。增减变化的主要原因是:核定辖区公共卫生服务人口数增多,公卫资金用度加大,业务收入增多,结余加大。

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(二)一般公共预算支出预算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出350.3万元。与上年相比,增加41万元,增加13.25%。增减变化的主要原因是:新进人员增多,人员经费增多。其中:按功能分类科目,行政运行264万元,必威体育平台,必威体育app档案事务支出0万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出34.5万元,行政单位医疗22万元,住房公积金29万元。按经济分类科目,机关工资福利支出0万元,机关商品和服务支出0万元,对事业单位经常性补助0万元,对个人和家庭的补助0万元。

必威体育平台,必威体育app有关说明内容:事业收入预算263.4万元。与上年相比,减少4万元,减少1.4%,增减变化的主要原因是:医疗业务收入受疫情影响较大。

(三)政府性基金预算收支预算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减原因:0。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减原因:0。

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(四)政府性基金预算支出预算情况说明

2021年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。增减原因:0。

2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

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(五)国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

眉山市仁寿县仁寿县文林镇城北社区卫生服务中心2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、单位结转结余情况

年末结转结余159.14万元。与上年相比,增加82.32万元,增长1.06%。。

其中财政拨款结转结余15.4万元。与上年相比,增加15.4万元,增长%。

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五、一般公共预算“三公”经费支出情况

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预(预)算0万元,比上年减少0万元,降低0%,减少原因疫情期间,公务接待变少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因疫情期间,公务接待变少。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。档案馆全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元,车辆保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是:主要是用于上级单位检查指导等。仁寿县文林镇城北社区卫生服务中心国内公务接待0批次,0人次。

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六、机关运行经费支出情况

2021年度仁寿县0运行经费支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是人员和运行经费维持稳定。

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七、政府采购情况

仁寿县0政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

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八、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,资产总计1595.63万元,其中:房屋10355.34平方米,共有车辆3辆,价值57.98万元,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

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(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2020年12月31日,仁寿县文林镇城北社区卫生服务中心资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

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(三)单位项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2021年度,本单位单位实行绩效管理的项目0个,共涉及预算0万元,项目支出预算0万元。

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九、专业名词解释

(根据本部门进行调整)

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

必威体育平台,必威体育app收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。

本单位支出功能分类说明

机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

行政单位医疗:反映财政单位安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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十、 单位预算报表(见附表)

1、报表封面

2、《单位收支总表》

3、《单位收入总表》

4、《单位支出总表》

5、《财政拨款收支总表》

6、《财政拨款支出预算表》

7、《一般公共预算支出表》

8、《一般公共预算基本支出预算表》

9、《一般公共预算项目支出预算表》

10、《一般公共预算“三公”经费支出表》

11、《政府性基金预算支出表》

13、《国有资本经营支出预算表》

14、《项目绩效目标表》

附件【预算公开表_[201211]仁寿县文林镇城北社区卫生服务中心.xls
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