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2021年财政经费决算
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始建镇卫生院
2022年11月08日  仁寿县始建镇卫生院
 索 引 号 1778711277/rxsb365/2022-00005  公开方式 主动公开  公开日期 2022-11-08
 发布机构 rxsb365
 公开程序 经本单位审核后公开

 

2021年度

仁寿县始建镇卫生院单位决算编制说明

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

第一部分单位概况

一、职能简介

仁寿县始建镇卫生院是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性一级甲等非营利性公立医院,市级卫生、文明单位,城镇职工、居民医疗保险、商业保险保险定点医疗机构。担负着本镇辖区3.2万多人口的基本医疗、预防和保健工作。

二、2021年重点工作完成情况

我院2021年在县卫健局的坚强领导下,坚持“一手抓生产、一手抓防控”,稳步推进医药卫生体制改革,进一步强化医院内涵建设。以人才培养为根本,以质量治理为核心,不断提高医疗质量,以安全治理为重点,切实保障医疗安全;强化财经管理,建立健全各项内控制度,完善长效机制,严肃财经纪律,强化资金监管;全面落实人事相关工作,做好一线职工后勤保障;全面落实医疗核心制度,推进医疗业务工作正常开展,确保医疗安全,在继续完善和落实各项医疗管理规定的同时,进一步建立医院、科室、个人三级质量控制,在检查、诊疗过程中坚持合理用药、合理检查、合理收费,形成全院上下同把医疗质量关,尽可能地避免了医疗事故和纠纷的发生,确保了医疗安全;深化基本公共卫生服务项目,确保辖区群众健康,强化预防为主、防治结合的工作方针,细化公共卫生各项工作举措,在全面落实疫情防控工作的基础上,提升老年人、母婴、儿童等重点人群健康服务水平,强化中医药发展,提升群众自我保健意识。

 

第二部分 收入支出决算总体情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入1356.24万元、支出1208.68万元。与2020年相比,收入增加106.48万元、支出增加59.91万元,各增长8.52%、5.21%。主要变动原因是财政预算人员经费增加,人员经费增加。

2020、2021年总收支对比图

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1356.24万元,其中:一般公共预算财政拨款收入515万元,占37.97%;政府性基金预算财政拨款收入0.8万元,占0.05%;事业收入840.44万元,占61.96%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1208.68万元,其中:基本支出1037.13万元,占85.8%;项目支出171.55万元,占14.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入515.8万元、支出515.8万元。与2020年相比,财政拨款收入增加56.37万元、支出增加57.04万元,各增长12.26%、12.43%。主要变动原因是财政预算人员经费增加,疫情防控经费增加。

2020年、2021年财政拨款收入支出对比图

般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出515万元,占本年支出合计的42.6%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加77.45万元,增长17.7%。主要是人员增加,人员费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出515万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出50.42万元,占9.79%;卫生健康支出437.21万元,占84.89%;住房保障支出27.37万元,占5.31%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为515,完成预算100%。

其中:

1.事业单位离退休:支出决算为1.54万元,完成预算100%。

2.机关事业单位养老保险缴费:支出决算为32.59万元,完成预算100%。

3.机关事业单位职业年金缴费:支出决算为16.29万元,完成预算100%。

4.乡镇卫生院:支出决算为243.07万元,完成预算100%。

5.必威体育平台,必威体育app医疗卫生机构:支出决算为20.44万元,完成预算100%。

6.基本公共卫生服务:支出决算为150.31万元,完成预算100%。

7.事业单位医疗:支出决算为23.39万元,完成预算100%。

8.住院保障:支出决算为27.37万元,完成预算100%。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出344.25万元,其中:

人员经费336.81万元,主要包括:基本工资99.22万元、津贴补贴9.25万元、绩效工资50.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.59万元、职业年金缴费16.29万元、必威体育平台,必威体育app工资福利支出77.88万元、住房公积金27.37万元。

公用经费5.9万元,主要包括:会议费0.46万元、培训费0.3万元、公务接待费1.14万元、公务用车运行维护费4万元。

必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出1.54万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%。财政未预算三公经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、救护车2辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0.8万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围内。

(二)政府采购支出情况

2021年,仁寿县始建镇卫生院政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,仁寿县始建镇卫生院共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2021年度预算编制阶段,组织对基本公共卫生项目)等1个项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效自评,2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件(第四部分)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.必威体育平台,必威体育app收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。

14.机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.行政单位医疗:反映财政单位安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

必威体育平台,必威体育app有关说明内容:无。

第四部分附件

附件

2021年基本公共卫生服务项目绩效目标自评


主管部门及代码

仁寿县卫生健康局

代码201

实施单位

仁寿县始建镇卫生院


项目预算

执行情况

(万元)

预算数:

150.31万元

执行数:

150.31万元


其中:

财政拨款

150.31万元

其中:

财政拨款

150.31万元


必威体育平台,必威体育app资金

0万元

必威体育平台,必威体育app资金

0万元


年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况


持续为全镇2.61名常住城乡居民提供免费基本公共卫生服务

全面完成目标任务


年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值


完成

指标

数量指标

65岁老年人健康管理

3259

3042


居民电子健康档案建档

24563

24143


新生儿访视

68

68


肺结核管理

17

17


高血压患者规范管理

2500

2143


2型糖尿病患者规范化管理

900

894


严重精神障碍患者规范管理

79

75


慢病监测

645

483


儿童健康管理

605

593


家庭医生签约服务

5246

5146


预防接种

3501

3424


质量指标

65岁老年人健康管理率

>70%

93.3%


居民电子健康档案建档率

>95%

98.2%


新生儿访视率

>90%

100%


肺结核患者管理率

>90%

100%


高血压患者规范管理率

>80%

85.72%


2型糖尿病患者规范管理率

>70%

99.3%


严重精神障碍患者规范管理率

>85%

94.9%


慢病监测率

70%

74.9%


儿童健康管理率

>90%

98%


家庭医生签约服务率

>70%

73.1%


适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率

>95%

97.8%


时效指标

资金到位率

100%

100%


按照省市要求12月底前完成项目

100%

100%


成本指标

各项服务项目成本执行情况

70元/人

70元/人


效益

指标

经济效益 指标

国家和个人的医疗卫生费用负担

逐步降低

逐步降低


社会效益 指标

居民健康保健意识和健康知识知晓率

逐步提高

逐步提高


生态效益 指标


可持续影响指标

居民健康水平提高

逐步提高

逐步提高


公共卫生均等化水平提高

逐步提高

逐步提高


满意

度指标

满意度

指标

辖区内接受基本公共卫生服务对象满意度

100%

100%



第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件【部门决算公开导出数据(邵股长发).xls
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