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2021年财政经费决算
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藕塘镇小学校
2022年10月31日  仁寿县藕塘镇小学校
 索 引 号 1778711277/rxsb441/2022-00004  发布机构 rxsb441  公开日期 2022-10-31

2021年度

仁寿县藕塘镇小学校单位决算

目录

公开时间:2022年10月31日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

仁寿县藕塘镇小学校是一所公办小学校。其宗旨和业务范围是实施小学义务教育,促进基础教育发展,组织教育教学、科学研究活动,保证教育教学质量,机构1个,总编制41名。在职人员40名,退休人员35人。

二、2021年重点工作完成情况

全面提高教育教学和育人质量,加强教师队伍建设,着力推进依法办学,打造平安校园、特色校园,加强校园文化建设。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计819.60万元,支出总计819.60万元。与2020年相比,收入总计增加383.33万元,增长87%。支出总计增加383.33万元,增长87%。主要变动原因是工资基数调整,人员类经费增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计819.60万元,其中:一般公共预算财政拨款收入819.60万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;必威体育平台,必威体育app收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计819.60万元,其中:基本支出819.60万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计819.60万元,支出总计819.60万元。与2020年相比,收入总计增加383.33万元,增长87%。支出总计增加383.33万元,增长87%。主要变动原因是工资基数调整,人员类经费增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出819.60万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加383.33万元,增长87%。主要变动原因是工资基数调整,人员类经费增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出819.60万元,主要用于以下方面:教育支出(类)677.99万元,占82.72%;社会保障和就业(类)支出53.87万元,占6.57%;卫生健康支出36.89万元,占4.50%;住房保障支出50.85万元,占6.20%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为819.60万元,完成预算100%。其中:

1.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算为677.99万元,完成预算100%

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为48.18万元,完成预算100%

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为3.13万元,完成预算100%

4.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为0万元,完成预算100%

5.社会保障和就业(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):支出决算为0万元,完成预算100%

6.社会保障和就业(类)必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出(款)必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出(项):支出决算为2.56万元,完成预算100%

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为23.54万元,完成预算100%

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为13.35万元,完成预算100%

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为50.85万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出819.60万元,其中:

人员经费680.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。

公用经费139.08万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元,

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年,仁寿县藕塘镇小学校运行经费支出819.60万元,比2020年增加383.33万元,增长87%。主要变动原因是工资基数调整,人员类经费增加。

(二)政府采购支出情况

2021年,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

本单位按要求对2021年单位整体支出开展绩效自评,从评价情况来看整体绩效运行情况良好。

截止2021年12月31日,预算安排支出819.60万元,实际支出819.60万元,完成预算进度100%,其中预算安排基本支出819.60万元,实际支出819.60万元,完成预算进度100%;预算安排项目支出0万元,实际支出0万元,完成预算进度0%。预算编制准确、无违规记录等情况。

第三部分名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

本单位支出功能分类说明:

205(类)02(款)02(项):指反映各部门举办的小学教育支出。政府部门对社会中介等组织举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等也在本科目中反映。

机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

行政单位医疗:反映财政单位安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 附件

附件

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评


主管部门及代码


实施单位



项目预算

执行情况

(万元)

预算数:


执行数:



其中:

财政拨款


其中:

财政拨款



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年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况





年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值


完成

指标

数量指标





质量指标





时效指标





成本指标





效益

指标

经济效益 指标





社会效益 指标





生态效益 指标





可持续影响 指标





满意

度指标

满意度

指标












第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件【2021年度部门(单位)决算公开表样.xls
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