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2019年财政经费决算
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汪洋镇
2020年10月09日  
 索 引 号 1778711277/A002/2022-00013  公开方式 主动公开  公开日期 2020-10-09
 发布机构 A002
 公开程序 经本单位审核后公开

2019年度四川省仁寿县汪洋镇人民政府部门决算     

目录     

公开时间:2020年10月09日     

第一部分部门概况  

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置 

第二部分度部门决算情况说明     

一、收入支出决算总体情况说明     

二、收入决算情况说明   

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明     

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明     

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明    

八、政府性基金预算支出决算情况说明     

九、国有资本经营预算支出决算情况说明    

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明    

第三部分名词解释     

第四部分附件     

附件1     

附件2     

第五部分附表     

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表    

三、支出决算表     

四、财政拨款收入支出决算总表     

五、财政拨款支出决算明细表     

六、一般公共预算财政拨款支出决算表     

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表     

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表     

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表     

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表     

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表     

十三、国有资本经营预算支出决算表     

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作     

(一)主要职能     

仁寿县汪洋镇人民政府为乡镇人民政府,2019年末与四公镇人民政府、涂家乡人民政府和松峰乡人民政府合并,主要职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各产业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资、人才引进及项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。汪洋镇人民政府下设15个主要机构,分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室(乡村振兴办公室)、综合行政执法办公室、生态环境办公室、社会治理和社会事务管理办公室(社会治安综合治理中心)、应急管理办公室、财政所、民生事业办公室(退役军人服务站)、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心、项目推进服务中心、镇纪委。各部门岗位具体职能如下:     

1、党政综合办公室     

负责党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务;负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作;负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。     

2、党建办公室     

负责大党建工作;负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作;负责组织人事、机构编制工作、党史工作;负责机关党员教育、管理、监督和服务工作;负责基层党的建设,制定并实施基层组织建设规划,指导基层党支部党建工作;负责统筹“两代表一委员”相关工作。     

3、经济发展办公室(乡村振兴办公室)     

负责牵头推进乡村振兴战略实施;负责制订并实施经济发展规划,统筹经济协调发展;负责产业发展规划及行业管理;负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作,促进招商引资和项目建设;负责贯彻落实国家统计法规,做好基层基础统计工作;负责村(社区)道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作。     

4、综合行政执法办公室     

负责按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作;配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。     

5、生态环境办公室     

负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作;负责改善辖区生态环境质量,保障辖区环境安全。     

6、社会治理和社会事务管理办公室(社会治安综合治理中心)     

负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作;负责组织开展法制宣传教育,加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育。     

7、应急管理办公室     

负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作;负责突发公共事件的应急处置工作;指导村(社区)做好应急管理相关工作。     

8、财政所     

负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作;负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理;负责国有资产、集体资产的监督管理;负责核算、监督、指导村(社区)财务工作。     

9、民生事业办公室(退役军人服务站)     

负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作;负责特殊困难群体权益保障工作;负责社会团体和群众自治组织的管理工作;负责退役军人服务工作。     

10、便民服务中心     

负责集中办理公共服务事项,协助开展行政审批相关服务工作,指导便民服务站(点)工作。     

11、农业综合服务中心     

负责脱贫攻坚相关工作;负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作;负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作,负责农村产权交易服务工作。     

12、农民工服务中心     

负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作;负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传;负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务;指导村(社区)农民工服务站工作。     

13、新时代文明实践所     

负责宣传、意识形态、精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。     

14、项目推进服务中心     

负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作;负责协助做好项目统筹、对接、推进的相关服务工作;负责搜集、整理项目推进及投资环境的意见、建议,促进投资环境改善。     

15、镇纪委     

负责监督、执纪、问责,对党员进行遵守纪律教育,作出关于维护党纪的决定;对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理党的组织和党员违反党的章程和必威体育平台,必威体育app党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。     

(二)2019年重点工作完成情况     

2019年,在县委、县政府、镇党委的坚强领导下,在镇人大的监督支持下,我镇财政工作牢牢把握稳中求进的工作总基调,认真贯彻落实省、市、县财政政策,紧紧围绕县委、县政府重大决策部署和镇政府中心工作,攻坚克难,扎实工作,全力保障我镇经济社区事业平稳运行,各项工作开展情况良好。     

一、党建工作方面     

1.坚持党建引领,抓好农民工服务管理。汪洋镇紧扣党建引领农民工工作主线,深入贯彻落实全省农民工党建工作座谈会精神,在管理、服务、回引上着力,用心用情用力抓实农民工党建工作。一是2019年3月镇党委在成都召开了有近60名在蓉农民工党员和优秀农民工代表参加的座谈会。外出流动党员第一次深切感受到了党组织的温暖,积极为家乡发展建言献策。镇党委就农民工服务管理(成都)综合党支部如何运行征求意见建议的同时,鼓励回乡创业,充分利用企业家、在外优秀儿女、技术人才等优势资源关心关注,并投入到家乡建设;二是为返乡创业人员提供服务,汪洋镇党委为裸伊谷公司建立了党支部,实现两新组织全覆盖,同时依托裸伊谷打造汪洋镇农民工创业联盟,上游村返乡创业退伍军人曾德强利用煤矿废弃场地并流转土地150余亩种植石斛,建立体验式家庭农场,创办青少年能力拓展基地培养人才;三是积极实施“引雁回巢”工程,从优秀农民工中选拔9名任村干部、储备43名村后备力量。镇党委还建立了优秀农民工台账共868名(其中外出的793名)。     

2.积极推进组织联建工作。镇党委把资源共享、支部共建、产业同步、发展同向,作为村(社区)组织联建的方向,征对各村(社区)现状,优化方案,拟把翻身社区和杉树村作为推进组织联建的示范点。为丰富党建活动内容,提升城乡基层党建工作水平,形成城乡共进的工作格局,汪洋镇与县级相关部门积极开展“城乡党建结对共建”活动。县委统战部与裸伊谷支部共建经济统战基地;县国资金融局与汪洋镇上游村结对共建,推进金融下乡支持乡村振兴;县文化旅游局与裸伊谷共建综合农家书屋,配送图书4000余册,为乡村振兴提供精神和智力支持;县总工会与裸伊谷工会以党建带工建,维护职工合法权益。     

3.统筹推进大党建工作。镇党委在统筹推进大党建工作中,特别是对大党建运行机制进行有益的探索和推进。如运用大党建助力社区精细化治理,富民社区通过建立网格化党小组,实行“党建+物业”管理模式,让常住党员成为网格“巡逻员、调解员、信息员、宣传员”,充分发挥党员模范作用,有效改变了环境差、管理无序的现象。五四社区借鉴“枫桥经验”创建“五老工作站”,动员有意愿、有能力、有威望的“五老”人员参与矛盾纠纷化解,形成基层治理“支部带头、五老助力”工作新机制,该社区信访量下降80%,在短时间内就建成了长4.5公里,宽近6米的毛坯路,解决了当地村民出行难问题,并作为汪洋镇参加县委第二季度大党建片区现场会参观示范点。     

二、社会治理方面     

一是扎实开展扫黑除恶专项斗争。镇党委、政府高度重视扫黑除恶专项斗争,上下联动,全镇掀起了扫黑除恶专项斗争高潮。累计悬挂横幅标语150余幅,印发宣传单5000余份,全覆盖摸排线涉黑涉恶索2条,扫黑办移交线索1条,教育批评“小恶小霸”问题人员15人,立案调查2人,行政拘留2人,刑事拘留1人,行政处罚1人。二是信访稳定工作。截止今日,我镇走访40批次,网络信访28批次,交办结案率100%,共筛查14名信访重点人员,对所有信访人员落实包案领导与具体责任人,实时掌控上访重点人员动向。三是网格化工作。2019年网格员积极排查各类治安隐患137条;积极参与调解各类矛盾纠纷118起。截止11月6日完成事件录入9296条,完善出租房屋登记931次,完成特殊人群走访644人。     

三、农业工作方面     

全年新增土地流转面积300余亩,完成德康生猪养殖项目2个单元,正在启动4个单元。完成成片造林160亩,四旁植树110亩。基本完成土地确权颁证。新培育现代农业业主4名、新增家庭农场2个。截至目前,全镇厕所革命开工建设2070户,完工1582户。辖区内今年无一起森林火灾,无一起秸秆燃烧。     

四、项目建设方面     

2019年,按规划报批自建房有清溪流域三期、锦绣城、裸伊谷民宿酒店,目前已上规委会;汪洋公园项目正在规划设计中,年底前启动项目实施。新建公共厕所2个,目前进入财评阶段。新华社区移民聚居点改造项目拟于近期开工。五爱村石岗坡和临江村小堰桥桥梁工程拟于近期启动立项、财评和招投标工作。裸伊谷上游村至大勇村四好公路正在立项。安置房玻璃幕墙和新建道路工程、新华大中型后期移民扶持资金道路、易地扶贫搬迁基础设施项目均已完工。场镇范围内在建项目为嘉鹤路改造项目和医院扩建项目,目前已完工70%。2019年财政扶贫专项资金翻身村、四合村、协作村道路正在建设,危房改造项目、脱贫攻坚基础设施等项目已顺利完成。     

五、安全环保工作方面     

1.安全生产工作。今年以来,针对道路交通、森林防火、消防安全、食品药品监管、水利防汛抗旱、学校安全、地质灾害、用电安全专项治理等工作,排查各类事故隐患125条,整改122条,其中重大安全隐患3条,整改3条,扑救山火4起,截至目前未发生一起安全责任事故。     

2.环保工作。一是对限养区、宜养区2户畜禽养殖进行了规范管理;二是设置种植场农药、化肥施用量监测点1个,对化肥用量进行了实时监控;三是镇河长办巡查河道70余次,发现问题并整改到位110余处,投入人力1300余人次,机械10小时,清理垃圾400余吨。越溪河水质连续10个月达到三类水质。     

六、脱贫攻坚工作     

2019年,汪洋镇建档立卡贫困户18户、53人达标退出,通过县级验收。开展大排查工作,排查问题892条,均已全部整改到位,顺利通过省大排查交叉考核工作。     

二、机构设置

仁寿县汪洋镇人民政府下属二级单位5个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,必威体育平台,必威体育app事业单位4个。     

纳入仁寿县汪洋镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:     

1.仁寿县汪洋镇人民政府(本级)     

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明     

2019年度收、支总计38621.34万元。与2018年相比,收、支总计各增加1571.65万元,增长4.24%。主要变动原因是乡镇机构改革,汪洋与四公镇、松峰乡、涂家乡合并。     

 

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)     

二、收入决算情况说明     

2019年本年收入合计38621.34万元,其中:一般公共预算财政拨款收入6998.61万元,占18.12%;政府性基金预算财政拨款收入31622.73万元,占81.88%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;必威体育平台,必威体育app收入0万元,占0%。     

 

(图2:收入决算结构图)(饼状图)     

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计38621.34万元,其中:基本支出5982.86万元,占15.49%;项目支出32638.44万元,占84.50%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。     

 

(图3:支出决算结构图)(饼状图)     

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明     

2019年财政拨款收、支总计38621.34万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1571.65万元,增长4.24%。主要变动原因是乡镇机构改革。     

 

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)     

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明     

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况     

2019年一般公共预算财政拨款支出6998.58万元,占本年支出合计的18.12%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加90.13万元,增长1.30%。主要变动原因是乡镇机构改革。     

 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)     

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况     

2019年一般公共预算财政拨款支出6998.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2661.19万元,占38.02%;文化旅游体育与传媒(类)支出129.65万元,占1.85%;社会保障和就业(类)支出1101.92万元,占15.74%;卫生健康支出147.24万元,占2.10%;节能环保支出27.32万元,占0.39%;城乡社区支出313.28万元,占4.48%;农林水支出2285.18万元,占32.65%;住房保障支出241.83万元,占3.45%;灾害防治及应急管理支出90.97万元,占1.30%。     

 

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)     

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况     

2019年一般公共预算支出决算数为6998.58万元,完成预算100%。其中:     

1.一般公共服务(类)01(款)01(项):支出决算为39.99万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡;一般公共服务(类)03(款)01(项):支出决算为2008.86万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡;一般公共服务(类)03(款)08(项):支出决算为55.82万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡;一般公共服务(类)03(款)99(项):支出决算为75.18万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡;一般公共服务(类)06(款)01(项):支出决算为68.06万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡;一般公共服务(类)11(款)01(项):支出决算为32万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡;一般公共服务(类)29(款)01(项):支出决算为23.89万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡;一般公共服务(类)31(款)01(项):支出决算为357.39万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡;     

2.文化旅游体育与传媒(类)1(款)99(项):支出决算为129.65万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。     

3.社会保障和就业(类)1(款)99(项):支出决算为68.55万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡;社会保障和就业(类)2(款)1(项):支出决算为29.76万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡;社会保障和就业(类)2(款)99(项):支出决算为143.22万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡;社会保障和就业(类)5(款)1(项):支出决算为32.14万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡;社会保障和就业(类)5(款)5(项):支出决算为221.45万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡;社会保障和就业(类)5(款)6(项):支出决算为58.57万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡;社会保障和就业(类)7(款)5(项):支出决算为274.67万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡;社会保障和就业(类)8(款)1(项):支出决算为58.53万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡;社会保障和就业(类)8(款)3(项):支出决算为86.54万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡;社会保障和就业(类)8(款)5(项):支出决算为91.49万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡;社会保障和就业(类)8(款)99(项):支出决算为37万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。     

4.卫生健康(类)7(款)16(项):支出决算为39.76万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡;卫生健康(类)11(款)1(项):支出决算为90.17万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡;卫生健康(类)11(款)2(项):支出决算为17.31万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。     

5.节能环保(类)3(款)2(项):支出决算为27.32万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。     

6.城乡社区(类)1(款)1(项):支出决算为37.28万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡;城乡社区(类)5(款)1(项):支出决算为276万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。     

7.农林水(类)1(款)1(项):支出决算为16.36万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡;农林水(类)1(款)8(项):支出决算为26万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡;农林水(类)1(款)12(项):支出决算为520.57万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡;农林水(类)2(款)4(项):支出决算为18.55万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡;农林水(类)3(款)4(项):支出决算为21.91万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡;农林水(类)3(款)99(项):支出决算为9.68万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡;农林水(类)5(款)99(项):支出决算为68.24万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡;农林水(类)7(款)5(项):支出决算为1175.37万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡;农林水(类)7(款)99(项):支出决算为428.5万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。     

8.住房保障(类)2(款)1(项):支出决算为241.83万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。     

9.灾害防治及应急管理(类)1(款)1(项):支出决算为32.97万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡;灾害防治及应急管理(类)7(款)99(项):支出决算为58万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。     

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明     

2019年一般公共预算财政拨款基本支出6998.58万元,其中:人员经费4683.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费1299.45万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。     

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明     

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为53.53万元,完成预算100%,决算数与预算数持平,主要原因是收支平衡。     

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明     

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算35.22万元,占65.79%;公务接待费支出决算18.31万元,占34.21%。具体情况如下:     

 

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)     

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出35.22万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加15.66万元,增长80.06%。主要原因是2019年度脱贫攻坚、厕所革命等公务事项用车较多。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车4辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆,必威体育平台,必威体育app用车4辆。公务用车运行维护费支出35.22万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出18.31万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加5.33万元,增长41.06%。主要原因是乡镇机构改革,其中:

国内公务接待支出18.31万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待207批次,1868人次(不包括陪同人员),共计支出18.31万元,

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明     

2019年政府性基金预算拨款支出31622.72万元。     

九、国有资本经营预算支出决算情况说明     

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。     

、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况     

2019年,汪洋镇人民政府机关运行经费支出1299.45万元,比2018年增加407.7万元,增长45.72%。主要原因是进行了乡镇机构改革     

(二)政府采购支出情况     

2019年,汪洋镇人民政府采购支出总额299.57万元,其中:政府采购货物支出23.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出276万元,主要用于采购办公用品及购买环卫保洁服务等。授予中小企业合同金额299.57万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额299.57万元,占政府采购支出总额的100%。     

(三)国有资产占有使用情况     

截至2019年12月31日,汪洋镇政府共有车辆4辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车4辆,必威体育平台,必威体育app用车主要是特种车辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。     

(四)预算绩效管理情况。     

2019年度汪洋镇未开展预算绩效管理工作。 

项目绩效目标完成情况表     

(2019 年度)     

项目名称     


预算单位     


预算执行情况(万元)     

预算数:     


执行数:     


其中-财政拨款:     


其中-财政拨款:     


其它资金:     


其它资金:     


年度目标完成情况     

预期目标     

实际完成目标     



绩效指标完成情况     

一级指标     

二级指标     

三级指标     

预期指标值(包含数字及文字描述)     

实际完成指标值(包含数字及文字描述)     

项目完成指标     





项目完成指标     





项目完成指标     





项目完成指标     





项目完成指标     





……     





效益指标     





效益指标     





……     





满意度指标     





2.部门绩效评价结果。     

2019年度汪洋镇未开展预算绩效管理工作。    

词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。     

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。     

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。     

4.必威体育平台,必威体育app收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。     

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。     

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。     

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。     

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。     

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。     

10.外交(类)…(款)…(项):指……。     

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。     

12.教育(类)…(款)…(项):指……。     

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。     

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。     

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。     

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。     

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。     

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。     

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。     

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。     

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。     

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。     

23.金融(类)…(款)…(项):指……。     

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。     

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。     

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。     

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。     

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。     

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。     

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。     

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。          

 

四部分附件

附件1     

汪洋镇2019年部门整体支出绩效评价报告     

一、部门(单位)概况     

(一)机构组成。     

(二)机构职能。     

(三)人员概况。     

二、部门财政资金收支情况     

(一)部门财政资金收入情况。     

(二)部门财政资金支出情况。     

三、部门整体预算绩效管理情况     

(一)部门预算管理。     

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。     

(二)结果应用情况。     

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。     

四、评价结论及建议     

(一)评价结论。     

(二)存在问题。     

(三)改进建议。     

附件2     

项目2019年绩效评价报告     

一、项目概况     

(一)项目基本情况。     

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。     

2.项目立项、资金申报的依据。     

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。     

4.资金分配的原则及考虑因素。     

(二)项目绩效目标。     

1.项目主要内容。     

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。     

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。     

(三)项目自评步骤及方法。     

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。     

二、项目资金申报及使用情况     

(一)项目资金申报及批复情况。     

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。     

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。     

1.资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上,分项目大类或市(州)分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、必威体育平台,必威体育app渠道资金(包括银行贷款及必威体育平台,必威体育app资金等)。     

2.资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计各类资金到位情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及必威体育平台,必威体育app渠道资金(包括银行贷款及必威体育平台,必威体育app资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。     

3.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。     

(三)项目财务管理情况。     

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等。     

三、项目实施及管理情况     

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。     

(一)项目组织架构及实施流程。     

(二)项目管理情况。结合项目特点,总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况,如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

(三)项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况     

(一)项目完成情况。     

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况,对照项目计划完成目标,对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价,并进行分析说明。     

(二)项目效益情况。     

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。     

五、评价结论及建议     

(一)评价结论。     

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求,围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。     

(二)存在的问题。     

结合自评情况,分析存在的问题及原因。     

(三)相关建议。     

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。     

五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

附件【汪洋镇2019年财政决算公开报表(1).xls
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