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2019年财政经费决算
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文林街道办
2020年09月30日  
 索 引 号 1040819343/2021-105200  公开方式 主动公开  公开日期 2020-09-30
 发布机构 文林街道办
 公开程序 经本单位审核后公开

目录

第一部分部门概况  

一、基本职能及主要工作    

二、机构设置   

第二部分2019年度部门决算情况说明   

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明    

八、政府性基金预算支出决算情况说明   

九、国有资本经营预算支出决算情况说明    

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明    

第三部分名词解释   

第四部分附件   

附件    

第五部分附表    

一、收入支出决算总   

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、财政拨款支出决算明细表    

六、一般公共预算财政拨款支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表    

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表    

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表    

十三、国有资本经营预算支出决算表    

 

 

第一部分部门概况    

一、基本职能及主要工作    

(一)主要职能。    

党政综合办公室:负责乡党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务;负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作;负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。    

党建办公室:负责大党建工作;负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作;负责组织人事、机构编制、党史工作;负责机构党员教育、管理、监督和服务工作;负责支部党建工作;负责统筹“两代表一委员”相关工作。    

经济发展办公室(乡村振兴办公室):牵头推进乡村振兴战略实施;负责制定并实施经济发展规划,统筹经济协调发展;负责产业发展规划及行业管理;负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作,促进招商引资和项目建设;负责贯彻落实国家统计法规,做好基层基础统计工作;负责村(社区)道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作;负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。    

综合行政执法办公室(生态环境办公室):按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作;配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作;负责辖区内生态环境保护相关工作。    

社会治理和社会事务管理办公室(社会治安综合治理办公室、应急管理办公室):负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网购化服务管理、矛盾纠纷多元化化解、民族宗教等工作;负责组织开展法制宣传教育,加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育;负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。    

财政所:负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作;负责各项专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理;负责国有资产、集体资产的监督管理;负责核算、监督、指导村(社区)财务工作。    

民生事业办公室:负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作;负责特殊困难群体权益保障工作;负责社会团体和群众自治组织的管理工作。    

便民服务中心(退役军人服务站):负责集中办理公共服务事项,协助开展行政审批相关服务工作,负责退役军人服务工作,指导便民服务站(点)及退役军人服务工作。    

农业综合服务中心:负责脱贫攻坚相关工作;负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作;负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作;负责农村产权交易服务工作。    

农民工服务中心:负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作;负责返乡农民工创新创业及相关扶持政策的宣传;负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务;指导村(社区)农民工服务站工作。    

新时代文明实践所:负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。    

2019年编制数111名,其中:行政编制44名,事业编制67名。实际在职人员111名,其中:行政编制44名,事业编制67名。    

(二)2019年重点工作完成情况。    

1.坚持发展才是硬道理,全面推进乡村振兴建设    

2019年度,我单位实施了吊庆社区美丽乡村建设、四好农村路樱桃环线建设等10余项工程项目,涵盖基础设施、农村道路修建多个方面,总投资1.3亿元。为乡村振兴发展打下坚实基础。    

2.坚持党建引领,加强社区阵地建设    

坚持党建引领,紧紧围绕县委关于精细化治理的工作要求,主动转变观念, 积极探索城市管理新思路、新办法。2019年,我单位总投资200余万元,先后实施了先农和文林党群活动中心标准化建设项目并投入使用,取得社区居民一致好评。    

3.坚持绿水青山就是金山银山,生态环境大力改善    

2019年,我单位常态化开展“散乱污”企业整治,畜禽养殖关闭治理、大气污染防治、秸秆禁烧等工作,安排专人定期开展“回头看”,全年工作扎实有力。河长湖长制工作稳步推进,定期巡河,及时处理河道中白色垃圾,坚持整治污水直排,河道水质有了大幅度改善。    

二、机构设置    

文林街道下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,必威体育平台,必威体育app事业单位0个。    

无纳入文林街道2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。    

第二部分2019年度部门决算情况说明    

一、收入支出决算总体情况说明    

2019年度收、支总计86645.82万元。与2018年相比,收、支总计各减少59732.19万元,下降40.81%。主要变动原因是2019年拆迁支出减少。    

 

二、收入决算情况说明     

2019年本年收入合计86645.83万元,其中:一般公共预算财政拨款收入8683.23万元,占10.02%;政府性基金预算财政拨款收入77962.6万元,占89.98%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;必威体育平台,必威体育app收入0万元,占0%。    

 

三、支出决算情况说明     

2019年本年支出合计86645.83万元,其中:基本支出6253.07万元,占7.22%;项目支出80392.76万元,占92.78%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明     

2019年财政拨款收、支总计86645.83万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少59732.19万元,下降40.81%。主要变动原因是2019年拆迁支出减少。    

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出8683.23万元,占本年支出合计的10.02%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加1988.64万元,增长29.71%。主要变动原因是2019年农林水类支出增加。    

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出8683.23万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1244.03万元,占14.33%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出46.58万元,占0.54%;社会保障和就业(类)支出2141.21万元,占24.66%;卫生健康(类)支出149.01万元,占1.72%;节能环保(类)支出79.81万元,占0.92%;城乡社区(类)支出219万元,占2.52%,农林水(类)支出4593.74万元,占52.9%;自然资源海洋气象(类)支出27.34万元,占0.31%;住房保障(类)支出163.52万元,占1.88%;灾害防治及应急管理(类)支出19万元,占0.22%。    

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为8683.23万元完成预算100%。其中:

1.一般公共服务

201(类)01(款)01(项):支出决算为27.98万元,完成预算100%。

201(类)03(款)01(项):支出决算为744.33万元,完成预算100%。

201(类)03(款)02(项):支出决算为215万元,完成预算100%。

201(类)03(款)99(项):支出决算为10万元,完成预算100%。

201(类)06(款)01(项):支出决算为138.13万元,完成预算100%。

201(类)11(款)01(项):支出决算为28.79万元,完成预算100%。

201(类)29(款)01(项):支出决算为21.33万元,完成预算100%。

201(类)31(款)01(项):支出决算为58.47万元,完成预算100%。

2.教育(类):支出决算为0万元,完成预算100%。

3.科学技术(类):支出决算为0万元,完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒

207(类)01(款)99(项):支出决算为46.58万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业

208(类)01(款)99(项):支出决算为87.93万元,完成预算100%。

208(类)02(款)01(项):支出决算为74.31万元,完成预算100%。

208(类)05(款)01(项):支出决算为32.15万元,完成预算100%。

208(类)05(款)05(项):支出决算为120.1万元,完成预算100%。

208(类)05(款)06(项):支出决算为3.7万元,完成预算100%。

208(类)07(款)05(项):支出决算为217.51万元,完成预算100%。

208(类)08(款)01(项):支出决算为28.18万元,完成预算100%。

208(类)08(款)03(项):支出决算为345.39万元,完成预算100%。

208(类)08(款)05(项):支出决算为181.57万元,完成预算100%。

208(类)08(款)99(项):支出决算为111.32万元,完成预算100%。

208(类)28(款)04(项):支出决算为73.22万元,完成预算100%。

208(类)99(款)01(项):支出决算为865.83万元,完成预算100%。

5.卫生健康

210(类)07(款)16(项):支出决算为54.79万元,完成预算100%。

210(类)11(款)01(项):支出决算为51.72万元,完成预算100%。

210(类)11(款)02(项):支出决算为35.7万元,完成预算100%。

210(类)16(款)01(项):支出决算为6.8万元,完成预算100%。

6.节能环保

211(类)03(款)02(项):支出决算为79.81万元,完成预算100%。

7.城乡社区支出

212(类)01(款)01(项):支出决算为219万元,完成预算100%。

8.农林水支出

213(类)01(款)08(项):支出决算为8万元,完成预算100%。

213(类)01(款)12(项):支出决算为391.72万元,完成预算100%。

213(类)01(款)99(项):支出决算为10万元,完成预算100%。

213(类)02(款)04(项):支出决算为61.54万元,完成预算100%。

213(类)03(款)04(项):支出决算为248.03万元,完成预算100%。

213(类)05(款)99(项):支出决算为1.5万元,完成预算100%。

213(类)07(款)01(项):支出决算为100万元,完成预算100%。

213(类)07(款)05(项):支出决算为1977.44万元,完成预算100%。

213(类)07(款)06(项):支出决算为1115.51万元,完成预算100%。

213(类)07(款)99(项):支出决算为680万元,完成预算100%。

9.自然资源海洋气象等支出

220(类)01(款)01(项):支出决算为27.34万元,完成预算100%。

10.住房保障支出

221(类)02(款)01(项):支出决算为163.52万元,完成预算100%。

11.灾害防治及应急管理支出

224(类)07(款)02(项):支出决算为19万元,完成预算100%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出6253.07万元,其中:    

人员经费5542.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。    

日常公用经费710.92万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。    

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明     

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为9.83万元,完成预算100%。    

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算9.83万元,占100%。具体情况如下:    

 

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆.

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出9.83万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.87万元,下降8.13%。主要原因是19年控制公务接待支出,其中:

国内公务接待支出9.83万元,主要用于上级单位检查工作和同级单位工作交流接待餐费支出。国内公务接待173批次,910人次(不包括陪同人员),共计支出9.83万元,具体内容包括:接待餐费支出9.83万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明    

2019年政府性基金预算拨款支出77962.6万元。    

九、国有资本经营预算支出决算情况说明    

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。    

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明    

(一)机关运行经费支出情况

2019年,文林街道机关运行经费支出710.92万元,比2018年增加152.65万元,增长27.37%。主要原因是19年因拆迁工作维稳等支出增加。    

(二)政府采购支出情况

2019年,文林镇未进行政府采购。    

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,文林街道共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车1辆,必威体育平台,必威体育app用车主要是用于森林防火特种专业用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。    

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对2019年财政扶贫专项资金项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。    

本单位未进行2019年部门整体支出开展绩效自评。本部门自行组织了1个项目支出绩效评价,从评价情况来看,2019年财政扶贫专项资金项目完成道路建设1.41公里,路基和排水管道修建0.4公里,新建蓄水池7口,农户自建蓄水池补助79口;项目实施整体评价为合格。    

1.项目绩效目标完成情况。    

本部门在2019年度部门决算中反映2019年财政专项扶贫资金基础设施建设1个项目绩效目标实际完成情况。    

2019年财政专项扶贫资金基础设施建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数98万元,执行数为98万元,完成预算的100%。通过项目实施,达到方便当地群众出行和生产生活用水,受益贫困户人口≧200人,生产条件改善带动农业亩均产量增加≧100斤,受益贫困户满意度≧99%的目标,发现的主要问题:部分工程工期有一定延误。下一步改进措施:在进行项目规划前,及时将涉及项目实施的外部条件协调好。    

项目绩效目标完成情况表

(2019年度)    

项目名称    

2019年财政专项扶贫资金基础设施建设    

预算单位    

仁寿县人民政府文林街道办事处    

预算执行情况(万元)    

预算数:    

98    

执行数:    

98    

其中-财政拨款:    

98    

其中-财政拨款:    

98    

其它资金:    

?

其它资金:    

?

年度目标完成情况    

预期目标    

实际完成目标    

完成道路建设1.41公里,路基和排水管道修建0.4公里,新建蓄水池7口,农户自建蓄水池补助79口;达到方便当地群众出行和生产生活用水,受益贫困户人口≧200人,生产条件改善带动农业亩均产量增加≧100斤,受益贫困户满意度≧99%的目标。    

完成道路建设1.41公里,路基和排水管道修建0.4公里,新建蓄水池6口,农户自建蓄水池补助79口;达到方便当地群众出行和生产生活用水,受益贫困户人口≧200人,生产条件改善带动农业亩均产量增加≧100斤,受益贫困户满意度≧99%的目标。    

绩效指标完成情况    

一级指标    

二级指标    

三级指标    

预期指标值(包含数字及文字描述)    

实际完成指标值(包含数字及文字描述)    

产出指标    

数量指标    

组道公路    

≧1400米    

1414米    

产出指标    

数量指标    

村道公路    

≧400米    

400米    

产出指标    

数量指标    

蓄水池    

≧7口    

6口    

产出指标    

质量指标    

项目工程验收合格率    

≧100%    

100%    

产出指标    

时效指标    

项目工程完成及时率    

≧100%    

98%    

产出指标    

成本指标    

山坪塘/蓄水池补助标准    

0.43万元/座    

0.43万元/座    

效益指标    

经济效益    

生产条件改善带动农业亩均产量增加    

≧100斤    

≧100斤    

效益指标    

社会指标    

受益建档立卡贫困人口    

≧200人    

220人    

满意度指标    

满意度指标    

受益贫困人口满意度    

≧99%    

≧99%    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.部门绩效评价结果。     

本部门未对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评。    

本部门自行组织对2019年财政专项扶贫资金基础设施建设项目开展了绩效评价,《文林镇2019年度年财政扶贫专项资金项目支出绩效自评报告》见附件(附件1)。    

 

 

 

第三部分名词解释     

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。    

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。    

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。    

4.必威体育平台,必威体育app收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。    

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。    

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。    

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。    

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。    

9.一般公共服务:    

201(类)01(款)01(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。    

201(类)03(款)01(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。    

201(类)03(款)02(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。    

201(类)06(款)01(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。    

201(类)11(款)01(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。    

201(类)29(款)01(项):指指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。    

201(类)31(款)01(项):指指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。    

10.文化体育与传媒(类)    

207(类)01(款)99(项):指反映上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于文化方面的支出。    

11.社会保障和就业(类)    

208(类)01(款)99(项):指反映上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。    

208(类)02(款)01(项):指反映行政单位的基本支出。    

208(类)02(款)05(项):指反映老龄事务方面的支出。    

208(类)02(款)99(项):指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。    

208(类)05(款)05(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。    

208(类)05(款)06(项)::指反映机关事业单位由单位缴纳的职业年金支出。    

208(类)08(款)01(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。    

208(类)08(款)03(项):指反在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。    

208(类)08(款)05(项):指反映用于义务兵优待方面的支出。    

208(类)09(款)01(项):指反映用于退役士兵安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构支出。    

208(类)10(款)01(项):指反映对儿童提供福利服务方面的支出。    

208(类)15(款)01(项):反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、冶病等经费发生困难时给予的专项补助,以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。    

208(类)21(款)02(项):指反映农村特困人员救助供养支出。    

208(类)99(款)01(项):指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于社会保障和就业方面的支出。    

12.医疗卫生与计划生育(类)    

210(类)07(款)16(项):指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。    

210(类)11(款)01(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。    

210(类)11(款)02(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。    

13.节能环保(类)    

211(类)03(款)02(项):指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。    

14.城乡社区(类)    

212(类)05(款)01(项):指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。    

212(类)08(款)01(项):反映用于城乡社区征地和拆迁补偿支出:    

212(类)08(款)02(项):反映用于城乡社区土地开发支出    

212(类)08(款)05(项):反映用于城乡社区补助被征地农民支出    

212(类)08(款)06(项):反映用于城乡社区土地出让业务支出    

212(类)08(款)10(项):反映用于城乡社区棚户区改造支出    

15.农林水(类)    

213(类)01(款)12(项):指反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。    

213(类)02(款)04(项):指反映用于林业事业单位的基本支出。    

213(类)03(款)04(项):指反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。    

213(类)03(款)14(项):指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,着滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。    

213(类)03(款)21(项):反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出,包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。    

213(类)05(款)05(项):反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。    

213(类)07(款)05(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。    

213(类)07(款)99(项):反映农业综合开发部门等必威体育平台,必威体育app支出    

16、自然资源海洋气象等支出    

220(类)01(款)01(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出    

17.住房保障(类)    

221(类)02(款)01(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。    

18.必威体育平台,必威体育app支出(类)    

229(类)60(款)02(项):反映行政事业单位使用社会福利彩票公益事业支出。    

19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。    

22.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。    

23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。    

24.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

25.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

26.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。    

27.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。    

28.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。    

 

 

 

四部分 附件     

附件1

文林镇2019年度财政专项扶贫资金基础设施项目绩效自评报告

一、项目概况    

(一)项目资金申报及批复情况。

2017年县政府(送批件182号)审批同意《关于2015年基层基础设施建设补助资金分配方案的请示》(仁财投﹝2017﹞182)号,由仁寿县人民政府控制在98万元以内实施文林镇农村综合改革项目工程。    

(二)项目绩效目标。

完成道路建设1.41公里,路基和排水管道修建0.4公里,新建蓄水池7口,农户自建蓄水池补助79口;达到方便当地群众出行和生产生活用水,受益贫困户人口≧200人,生产条件改善带动农业亩均产量增加≧100斤,受益贫困户满意度≧99%的目标。    

(三)项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符,申报目标合理可行。    

二、项目实施及管理情况    

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。    

县财政局2018年12月下达项目资金98万到文林镇项目资金专户,资金来源为县级财政专项扶贫资金。资金到位率100%、到位及时率100%。    

2.资金使用。    

截止到2019年底,该项目共预计支出1055579.14元,其中财政资金980000元,单位共自筹75579.14元。    

(1)学习社区社道建设项目,文林镇2019年10月支付设计费14400元,2019年11月支付项目433496.14元(其中剩余质保金21674.8元未付);    

(2)吊庆社区社道社区社道建设项目,文林镇2019年6月支付工程款91083元,2019年10月支付设计费8000元;    

(3)学习社区蓄水池建设项目,文林镇2019年1月支付项目工程款70000元;    

(4)钢铁社区蓄水池建设,待支付95000元,因钢铁社区项目实施地点有待与村民协调,故工程延期。    

(5)文林镇吊庆、钢铁、蜜桔、石莲、蜜桔、忠实社区农户自建蓄水池项目支付343600元,其中财政资金268020.86元,单位自筹75579.14元.    

(二)项目财务管理情况。

该项目财务管理严格按照乡镇财务管理制度实施,由镇项目办负责实施项目,财政所负责项目经费拨付,财务处理及时、会计核算规范。    

(三)项目组织实施情况。

1.选点情况。结合项目实际情况,选择文林镇学习社区、吊庆社区、钢铁社区作为评价点,反映项目整体状况。    

2.评价方法。2019年11月28日,文林镇联合评价工作小组对学习社区、吊庆社区社道建设项目,学习社区、钢铁社区及吊庆等6个社区农户自建蓄水池项目开展绩效评价,评价采取查阅项目、财务管理资金,座谈方式开展,重点查看项目审批、设计单位确定、财政评审、检查验收、资金拨付、项目使用情况等关键环节。    

三、项目绩效情况    

(一)项目完成情况。

截止19年12月底,项目完成道路建设1.41公里,路基和排水管道修建0.4公里,新建蓄水池6口,农户自建蓄水池补助79口。    

(二)项目效益情况。

项目达到方便当地群众出行和生产生活用水,受益贫困户人口≧200人,生产条件改善带动农业亩均产量增加≧100斤,受益贫困户满意度≧99%的目标。    

四、问题及建议    

(一)存在的问题。

钢铁社区新建蓄水池项目有一口实施地点在与村民协调,工期有一定延误。    

(二)相关建议。

建议由文林镇人民政府指导学习、吊庆、钢铁等社区加强日常社道、蓄水池养护管理,建立定期巡查排查机制,做到安全隐患早发现、早处置,同时对发现的问题按照以下方式进行整治,属于公共运行维护资金保障范围的由村(社区)自行负责,属于主管部门负责的按照“一事一请”方式报主管部门审核后报县政府审定。    

第五部分附表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、财政拨款支出决算明细表    

六、一般公共预算财政拨款支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表    

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表    

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表    

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件【文林街道2019年部门决算公开报表.xls
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