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中共仁寿县委政法委员会关于审计整改结果的公告
2024-01-12   作者: 点击数:  
 索 引 号  1778711277/a154/2024-00001  公开方式   公开日期  2024-01-12
 发布机构  仁寿县政法委      
 公开程序 

中共仁寿县委政法委员会

关于审计整改结果的公告

2023年5月20日至6月19日,县审计局对我委2022年度预算执行和必威体育平台,必威体育app财政收支情况进行了审计,并依法出具了审计报告。对审计反馈问题,我委高度重视、积极整改,按照《四川省审计整改结果公告办法》等规定,现将审计整改结果公告如下。

一、整改工作组织情况

接到审计报告(仁审报〔2023〕8号)后,我委赓即成立由常务副书记牵头、办公室负责、相关股室(中心)配合的整改工作小组,专项推进审计整改工作,先后召开干部职工大会、委务会等,传达学习财经法规和有关制度,通报审计反馈问题,研究推进整改工作,确保审计整改按时保质完成。

二、审计查出问题及整改情况

审计共发现我委三个方面7个问题,均已完成整改,具体情况如下。

(一)关于部门决算报表相关信息不准确。组织学习《部门决算管理制度》,加强财会人员培训管理,强化执行预算约束,认真分析委机关财务收支情况,如实准确编制决算报表。

(二)关于超预算支出费用;“三公”经费、会议费预算编制不精准、执行率低。积极与相关部门沟通对接,参照上年度预算执行情况和当年重点工作计划,合理预算相关费用,做到应支尽支、能支尽支,确保预算执行科学、精准。

(三)关于固定资产未入账;固定资产卡片登记不规范。一是已对不符合要求的固定资产进行补记入账、拆分登记以及计提折旧,并按规定登入资产管理系统。二是加强对相关人员的业务培训,确保及时规范登记入账。

(四)关于会议费报销依据不充分。一是通过干部职工大会传达学习经费支出管理、公务接待制度等规定,并形成内部制度汇编印发全体干部职工。二是加强对经费规范性支出的报销审核,报销依据不全的一律不予报销。

(五)关于会计核算不规范。一是传达学习《中华人民共和国会计法》,加强财会人员专业知识和业务技能培训,规范会计科目核算。二是督促委机关班子成员和相关股室(中心)严格按照科目设置和经费额度,合理高效使用资金。

三、审计建议采纳情况

根据审议建议,我委进行了会议研究和责任分解,对审计提出的3条建议意见,全部予以采纳。

(一)关于强化部门预算管理。通过召开委务会、干部职工大会,责成委机关班子成员和相关股室(中心)加强对上沟通汇报,根据上年度资金支出和本年度重点工作任务,合理测算资金需求,提高预算编制的科学性和准确性,增强预算约束力。

(二)关于加强固定资产管理。修订完善委机关固定资产管理制度,并组织干部职工和财务人员进行学习,今后将严格按照有关规定对每一批固定资产规范配置、使用、入账及登记管理。

(三)关于严肃规范财经纪律。加强委机关干部职工财经法纪法规学习培训,严格落实专项经费、“三公”经费、会议费等事前审批制度,事后严格审核报销凭证,确保经费支出合法合规。

中共仁寿县委政法委员会

2024年1月5日

  
附件【关于审计整改结果的公告.pdf
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