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2025年2月28日至2025年7月4日,县审计局对2024年度县级预算执行及决算草案编制情况进行了审计,重点关注了预决算管理、财政收支管理、财政风险防范、民生实事、宣传文旅、村级公共服务经费补助等方向,对重要事项进行了必要的延伸和追溯。县审计局对相关情况进行了客观公正的评价,指出了存在的问题,并提出了审计意见和建议。我单位对审计发现的问题高度重视,逐项梳理研究制定整改方案并积极推进落实。现将审计整改结果公告如下:
一、整改工作组织情况
我单位召开局党组专题会议,成立整改工作专班,研究制定《仁寿县2024年度县级预算执行及决算草案编制情况的审计整改方案》,建立问题、任务、责任、时限“四清单”,推进问题整改。
二、审计查出问题及其整改情况
(一)预算分配管理方面存在的问题。根据县国资局提供的相关会计报表和实际支出需求,精准编制2026年国有资本经营收支预算,提高预算编制精准性和科学性;加强业务人员预算下达方面的培训学习,上级资金在到位后30日内下达预算单位。
(二)财政收入管理方面存在的问题。已于9月30日前将相关公司应收未收城市基础设施配套费入库。
(三)防范化解财政风险方面存在的问题。已于12月31日前完成国库集中支付中心银行账户清理销户;开展债券资金管理培训,加强资金拨付监管和监理、设计等公司履约管理;召开项目推进调度会,有效加快4个债券资金项目施工进度,并按月跟进项目建设进度。
(四)财政专项资金管理方面存在的问题。
一是部分民政类民生实事项目推进及专项资金管理方面。适老化改造的年度民生实事目标任务已超额完成;开展业务培训,强化项目验收、后续维保、补贴前绩效评估、资金支付、资产采购等方面管理;项目多计多付价款已全部追回;违规发放低保和重度残疾人护理补贴资金已全额追回。
二是宣传文旅专项资金方面。相关单位结余资金已全部缴回,超范围使用专项资金已完成归垫;开展业务培训,强化资金支付审核,合理设置绩效目标,规范资产配置和政府采购;有效推进6个文物保护项目施工进度;能仁寺摩崖造像安防项目拖欠款项已全部拨付;多付工程款和重付服务费已全部追回。后续将加快文物保护项目实施进度。
三是村级公共服务经费专项资金。超范围使用专项资金已全部归垫;重复支付和挤占的资金已全部追回;开展业务培训,规范项目实施程序和强化资金支付管理。
三、审计建议采纳情况
审计提出建议3条,采纳3条。通过健全长效机制、加强业务培训指导、加大抽查监管力度等方式,有效提高预算编制精准性,严格专项资金使用管理,强化国有资产采购监督管理。
仁寿县财政局
2026年1月6日
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