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根据《中华人民共和国审计法》有关规定,仁寿县审计局派出审计组,于2025年4月7日至2025年4月30日,对仁寿县市场监督管理局2022年至2024年财政财务收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、被审计单位基本情况
县市场监管局2022年至2024年总收入16927.66万元,总支出17756.14万元。
审计结果表明,县市场监管局提供的会计资料及必威体育平台,必威体育app资料比较真实地反映了2022年至2024年的经济业务,基本执行了行政单位会计制度和国家有关的财经制度;在建立健全内控制度及执行效果上,县市场监管局建立了《关于“三重一大”事项决策制度》《监察内审制度》等相关内控制度,基本规范了单位内部管理。但审计也发现,县市场监管局在财政财务收支管理、国有资产管理等方面还存在一定的问题,需要进一步改进。
二、审计发现的主要问题
(一)财政财务收支管理方面。存在超预算列支费用、无预算采购资产、基本支出挤占项目支出、扩大范围列支专项资金、未按驾驶员考核管理办法核定安全生产奖的问题。
(二)内部控制管理方面。存在重大经济决策制度未对大额资金标准作出明确规定、重大经济事项决策执行不到位、维修改造项目管理较为混乱、公务用车管理不规范、未按制度规定开展内审工作的问题。
(三)国有资产管理方面。存在固定资产先采后批、因管理不当造成国有资产流失、固定资产长期闲置未有效盘活利用、固定资产账实不符的问题。
三、审计处理情况及建议
对上述问题,县审计局已依法出具审计报告并明确整改要求,提出强化预算管理、规范资产管理、严格用车管理等审计建议。
审计指出问题后,县市场监管局积极整改。县审计局将按规定跟踪检查整改情况,并督促公告审计整改结果。
上一条:仁寿县2022年和2023年部分乡村振兴资金项目建设管理情况专项审计调查结果公告 下一条:四川省仁寿第一中学校南校区2022年至2024年财务收支审计结果公告
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