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2018年财政经费预算
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仁寿县审计局关于2018年部门预算编制的说明
2018年02月26日  
 索 引 号 1040817415/2019-65259  公开方式 主动公开  公开日期 2018-02-26
 发布机构 县审计局
 公开程序 经本单位审核后公开

目录

 

第一部分部门单位概况  

一、主要职能、机构设置及人员情况  

二、部门预算单位构成  

第二部分部门预算情况说明  

一、部门收支总体情况  

(一)部门收入支出预算总体情况说明  

(二)部门收入总体情况说明  

(三)部门支出总体情况说明  

二、部门财政拨款收支情况  

(一)财政拨款收支总体情况说明  

(二)一般公共预算支出情况说明  

(三)政府性基金预算收入情况说明  

(四)政府性基金预算支出情况说明  

三、部门结转结余情况  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

五、机关运行经费支出情况  

六、政府采购情况  

七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况  

(一)国有资产占用情况说明  

(二)国有资产收益征缴情况说明  

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明  

第三部分专业名词解释  

第四部分部门预算报表  

一、报表封面  

二、《部门收支总表》  

三、《部门收入总表》  

四、《部门支出总表》  

五、《财政拨款收支总表》  

六、《财政拨款支出预算表》  

七、《一般公共预算支出表》  

八、《一般公共预算基本支出预算表》  

九、《一般公共预算项目支出预算表》  

十、《一般公共预算“三公”经费支出表》  

十一、《政府性基金预算支出表》  

十二、《政府性基金“三公”经费支出表》  

十三、《国有资本经营支出预算表》  

第一部分部门单位概况  

一、部门单位基本情况  

(一)主要职能。  

贯彻执行国家有关审计工作的法律、法规和方针政策,草拟地方性审计法规和规章,参与制定有审计内容的地方性财经法规,并监督执行;向县政府和向县政府有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议;对本级人民政府各部门和下级人民政府、国有金融机构和企业事业组织的财政、财务收支的真实、合法、效益进行审计监督;组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观措施情况的行业审计、专项审计和审计调查;监督社会审计组织的审计业务质量。  

(二)机构设置和人员情况。  

仁寿县审计局为财政全额拨款的一级预算单位,下属二级预算单位1个,单位名称为仁寿县审计信息中心,属全额拨款的事业单位,设中层1名,由审计局统一核算。审计局共设有中层机构6个,具体为办公室、财政金融审计股、行政事业审计股、审计监督股、固定资产投资审计股、法制股。另经济责任审计分局单列,不属于中层机构。  

县审计局总编制36个,其中:行政编制22个、事业编制13个、政府雇员编制5个、工勤编制1个。实有人员62人,其中:公务员21人、事业人员8人、驾驶员1人、政府雇员5人、退伍安置人员1人、外聘人员27人,退休人员14人。  

二、部门预算单位构成  

从预算单位构成看,仁寿县审计局部门预算包括:仁寿县审计局部门本级预算(包括下属全额拨款事业单位仁寿县审计信息中心)。  

纳入仁寿县审计局2018年部门预算编制范围的单位名单见下表:  

序号  

单位名称  

备注  

1  

仁寿县审计局本级  

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第二部分部门预算情况说明  

一、部门收支总体情况  

(一)部门收入支出预算总体情况说明。  

2018年度收入848万元,与上年相比,增加56万元,增长7%,支出848万元,与上年相比,增加56万元,增长7%,结余0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化主要原因是:2017年投资项目审计经费未支付,并在2018年预算中增加,2018年审计项目增加。  

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(二)部门收入总体情况说明。  

本年收入合计848万元,其中:财政拨款收入848万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;必威体育平台,必威体育app收入0万元,占0%。增减变化的主要原因是:2017年投资项目审计经费未支付,并在2018年预算中增加,2018年审计项目增加。  

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(三)部门支出总体情况说明。  

本年支出合计848万元,其中:基本支出383万元,占45%;项目支出465万元,占55%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。与上年预算相比增加了56万元,其中基本支出增加了39万,项目支出增加了18万元。增减变化的主要原因是:2018年投资审计项目和经济责任审计项目增加。  

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二、部门财政拨款收支情况  

(一)财政拨款收支总体情况说明。  

2018年度财政拨款收入848万元,与上年相比,增加56万元,增长7%。增减变化的主要原因是:2017年投资项目审计经费未支付,并在2018年预算中增加,2018年审计项目增加。财政拨款支出848万元,与上年相比,增加56万元,增长7%。其中:基本支出383万元,项目支出465万元。增减变化的主要原因是:2018年投资审计项目和经济责任审计项目增加。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。  

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(二)一般公共预算支出预算情况说明。  

2018年度一般公共预算财政拨款支出848万元。与上年相比,增加56万元,增长7%。增减变化的主要原因是:2018年投资审计项目和经济责任审计项目增加。其中:按功能分类科目,行政运行支出383万元,一般行政管理事务支出465万元。按经济分类科目,工资福利支出313万元,机关商品和服务支出485万元,机关资本性支出(一)20万元,对事业单位经常性补助支出12万元,对个人和家庭的补助支出18万元。  

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(三)政府性基金预算收支预算情况说明。  

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。  

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(四)政府性基金预算支出预算情况说明。  

2018年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。  

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三、部门结转结余情况  

年末结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。  

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。  

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四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算27.3万元,比上年减少0.2万元,降低0.1%。减少原因是厉行节约,公务接待费减少0.2万元。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,0;公务用车购置及运行维护费支出8.5万元,占31%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,;公务接待费支出18.8万元,占69%,比上年减少0.2万元,增长(降低)0.1%。具体情况如下:  

因公出国(境)费支出0万元。  

公务用车购置及运行维护费8.5万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费8.5万元。主要用于公务出行,投资项目审计,经济责任审计下乡等。2018年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为3辆。  

公务接待费18.8万元。具体是:国内公务接待支出18.8万元,主要是上级单位指导工作等。  

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五、机关运行经费支出情况  

2018年度审计局机关运行经费支出485万元,比上年增加5万元,增长1%,主要原因是2018年初增加2人。  

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六、政府采购情况  

2018单位政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。  

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七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况  

(一)国有资产占用情况说明。  

截至2017年12月31日,资产总计7,30.3万元,其中:流动资产0万元,固定资产7,30.3万元,其中:房屋2064.46(平方米),价值457.5万元,共有车辆3辆,价值65.7万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),必威体育平台,必威体育app固定资产价值207.1万元。  

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(二)国有资产收益征缴情况说明。  

截至2017年12月31日,县审计局资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。  

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(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明。  

2018年度,本部门单位实行绩效管理的项目 0 个,涉及预算0万元,项目支出预算0万元。  

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第三部分专业名词解释  

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。  

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。  

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

必威体育平台,必威体育app收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。  

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。  

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。  

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。  

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。  

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费:反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。  

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第四部分部门预算报表(见附表)  

一、报表封面  

二、《部门收支总表》  

三、《部门收入总表》  

四、《部门支出总表》  

五、《财政拨款收支总表》  

六、《财政拨款支出预算表》  

七、《一般公共预算支出表》  

八、《一般公共预算基本支出预算表》  

九、《一般公共预算项目支出预算表》  

十、《一般公共预算“三公”经费支出表》  

十一、《政府性基金预算支出表》  

十二、《政府性基金“三公”经费支出表》  

十三、《国有资本经营支出预算表》  

 

附件【仁寿县审计局2018年预算公开表.xls
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